你好,廣告宣傳開這個的。
老師好,請問一下,A公司與B公司合伙一個項目,A公司出一部分資金給B公司,B公司以自己公司名義開發(fā),A公司不參與B公司的任何經(jīng)營、也不占B公司的股份,只是等B公司開發(fā)成功生產(chǎn)銷售的時候會給一部分收益給A公司,這種情況的話對于A公司來說投資時入什么科目呀?對于B公司來說收到A公司的投資時又該入什么科目呢?麻煩老師指點,謝謝!
A公司(商場)和B公司(餐飲行業(yè)),這兩家公司同一個老板。 兩者之間的經(jīng)營關(guān)系: 1.A公司以低于市場價的租金5萬給到B公司經(jīng)營餐飲業(yè)務(wù)。 2.B公司營業(yè)款由A公司代收。 3.月未A公司將每月營業(yè)款的70%(其中包含租金)轉(zhuǎn)款B公司. 4.要求A公司不對B公司開據(jù)租賃關(guān)系。 問題: 1.消費者在A公司(商場)消費B公司的餐飲服務(wù),營業(yè)款雖然是A公司代收,對消費者提供B公司的餐飲發(fā)票。請問以上思路是否正確。 2.A公司將每月營業(yè)款的70%(其中包含租金)轉(zhuǎn)款B公司。.A公司對該項業(yè)務(wù)開據(jù)什么內(nèi)容的發(fā)票合適?
老師你好,A公司是生產(chǎn)廚房設(shè)備的,B公司是做餐飲培訓(xùn)的,兩個公司是同一家,他們的業(yè)務(wù)模式是購買設(shè)備送餐飲培訓(xùn),但是是兩個會計主體,如果款項都到A公司,那么作為餐飲培訓(xùn)公司沒有收入,成本就倒掛了,這個要咋處理
A是生產(chǎn)設(shè)備公司.B是餐飲培訓(xùn)公司,B公司直播時替A公司做宣傳,月底結(jié)算差價給B公司,B公司收到這部分款項應(yīng)給A開什么類目的發(fā)票
A是生產(chǎn)設(shè)備公司.B是餐飲培訓(xùn)公司,B公司直播時替A公司做宣傳,月底結(jié)算差價給B公司,B公司收到這部分款項應(yīng)給A開什么類目的發(fā)票
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
國外酒店住宿開具的英文個人抬頭的收據(jù)能入賬和抵減企業(yè)所得稅嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在才21號,我超市營業(yè)額已經(jīng)達(dá)23萬了。 要保住小規(guī)模納稅人身份,我要怎么合規(guī)籌劃?
老師,投資款轉(zhuǎn)到賬戶上了,雖然沒備注投資款,但是財務(wù)報表中顯示實收資本增加了,稅務(wù)系統(tǒng)就會自動出來印花稅繳納界面,后面需要怎么操作
請問老師,這幾項哪個不屬于跨區(qū)域施工,請分別舉例說明每一項
2026年實繳注冊資本,知識產(chǎn)權(quán)實繳是不是有什么政策?
只做總賬,月末還要分在產(chǎn)品成本跟完工產(chǎn)品成本嗎?
老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?
我們主要是把產(chǎn)品委托出去加工,正常加工費去計入委托加工資,那像一些水費,染色費,這個入制造費用還是委托加工物資?
小規(guī)模公司申請為一般納稅人企業(yè)是當(dāng)月生效還是下個月生效
他們簽的合同是餐飲公司代售設(shè)備公司的設(shè)備,但是設(shè)備公司銷售設(shè)備會贈送客戶餐飲培訓(xùn),這個設(shè)備的差價能不能理解是免費贈送的餐飲培訓(xùn)服務(wù)的收入呢?
可以的,可以這么做的。
這個開票開服務(wù)費可以嗎
可以的,可以這么做的。
屬于現(xiàn)代服務(wù)的哪個項目
你好,你要開什么業(yè)務(wù)的?培訓(xùn)的話,他屬于生活服啊。
就是賣設(shè)備這個差價,開啥類目比較合適
你好,你看一下你有什么服務(wù)類的范圍。
老師你看看
你問下對方技術(shù)服務(wù)可以嗎?這個屬于現(xiàn)代服務(wù)。
不知道選現(xiàn)代服務(wù)的哪個類目
3040105",名稱為"專業(yè)技術(shù)服務(wù)".
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
現(xiàn)代服務(wù)的其他現(xiàn)代服務(wù)可以嗎
不可以,你這個太籠統(tǒng),他有單獨的稅收編碼。