開服務(wù)費(fèi)類的發(fā)票
老師好,請問一下,A公司與B公司合伙一個(gè)項(xiàng)目,A公司出一部分資金給B公司,B公司以自己公司名義開發(fā),A公司不參與B公司的任何經(jīng)營、也不占B公司的股份,只是等B公司開發(fā)成功生產(chǎn)銷售的時(shí)候會(huì)給一部分收益給A公司,這種情況的話對(duì)于A公司來說投資時(shí)入什么科目呀?對(duì)于B公司來說收到A公司的投資時(shí)又該入什么科目呢?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
A公司(商場)和B公司(餐飲行業(yè)),這兩家公司同一個(gè)老板。 兩者之間的經(jīng)營關(guān)系: 1.A公司以低于市場價(jià)的租金5萬給到B公司經(jīng)營餐飲業(yè)務(wù)。 2.B公司營業(yè)款由A公司代收。 3.月未A公司將每月營業(yè)款的70%(其中包含租金)轉(zhuǎn)款B公司. 4.要求A公司不對(duì)B公司開據(jù)租賃關(guān)系。 問題: 1.消費(fèi)者在A公司(商場)消費(fèi)B公司的餐飲服務(wù),營業(yè)款雖然是A公司代收,對(duì)消費(fèi)者提供B公司的餐飲發(fā)票。請問以上思路是否正確。 2.A公司將每月營業(yè)款的70%(其中包含租金)轉(zhuǎn)款B公司。.A公司對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)開據(jù)什么內(nèi)容的發(fā)票合適?
老師你好,A公司是生產(chǎn)廚房設(shè)備的,B公司是做餐飲培訓(xùn)的,兩個(gè)公司是同一家,他們的業(yè)務(wù)模式是購買設(shè)備送餐飲培訓(xùn),但是是兩個(gè)會(huì)計(jì)主體,如果款項(xiàng)都到A公司,那么作為餐飲培訓(xùn)公司沒有收入,成本就倒掛了,這個(gè)要咋處理
A是生產(chǎn)設(shè)備公司.B是餐飲培訓(xùn)公司,B公司直播時(shí)替A公司做宣傳,月底結(jié)算差價(jià)給B公司,B公司收到這部分款項(xiàng)應(yīng)給A開什么類目的發(fā)票
A是生產(chǎn)設(shè)備公司.B是餐飲培訓(xùn)公司,B公司直播時(shí)替A公司做宣傳,月底結(jié)算差價(jià)給B公司,B公司收到這部分款項(xiàng)應(yīng)給A開什么類目的發(fā)票
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
國外酒店住宿開具的英文個(gè)人抬頭的收據(jù)能入賬和抵減企業(yè)所得稅嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在才21號(hào),我超市營業(yè)額已經(jīng)達(dá)23萬了。 要保住小規(guī)模納稅人身份,我要怎么合規(guī)籌劃?
老師,投資款轉(zhuǎn)到賬戶上了,雖然沒備注投資款,但是財(cái)務(wù)報(bào)表中顯示實(shí)收資本增加了,稅務(wù)系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)出來印花稅繳納界面,后面需要怎么操作
請問老師,這幾項(xiàng)哪個(gè)不屬于跨區(qū)域施工,請分別舉例說明每一項(xiàng)
2026年實(shí)繳注冊資本,知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳是不是有什么政策?
只做總賬,月末還要分在產(chǎn)品成本跟完工產(chǎn)品成本嗎?
老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個(gè)2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?
我們主要是把產(chǎn)品委托出去加工,正常加工費(fèi)去計(jì)入委托加工資,那像一些水費(fèi),染色費(fèi),這個(gè)入制造費(fèi)用還是委托加工物資?
小規(guī)模公司申請為一般納稅人企業(yè)是當(dāng)月生效還是下個(gè)月生效
市場推廣服務(wù)費(fèi)類
他們簽的合同是餐飲公司代售設(shè)備公司的設(shè)備,但是設(shè)備公司銷售設(shè)備會(huì)贈(zèng)送客戶餐飲培訓(xùn),這個(gè)設(shè)備的差價(jià)能不能理解是免費(fèi)贈(zèng)送的餐飲培訓(xùn)服務(wù)的收入呢?
可以,如果合同中有備注就可以
合同簽的是底價(jià)賣給餐飲公司,然后餐飲公司在對(duì)外銷售,感覺這樣操作稅收成本就高了不劃算
你這相當(dāng)于轉(zhuǎn)讓再出售
如果只是委托代售,那么他收的是服務(wù)費(fèi)
就是傭金手續(xù)費(fèi)的
那這到底開啥類目合適
你如果合同上是先買再賣的簽,只能按銷售處理
設(shè)備公司是一般納稅人,餐飲公司是小規(guī)模納稅人,這樣稅負(fù)就高了,結(jié)算的差價(jià)是手續(xù)費(fèi)這種比較劃算一點(diǎn),這個(gè)開服務(wù)費(fèi)可以嗎
如果差價(jià)很高,肯定按手續(xù)費(fèi)來的合算
是啊,感覺她簽的那個(gè)合同也有點(diǎn)問題,應(yīng)該是按銷售的數(shù)量結(jié)算傭金,而不是代售,手續(xù)費(fèi)開發(fā)票開什么類目
就是現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)下面的手續(xù)費(fèi)用