您好,以下您試試 1、上一屬期未按照6萬(wàn)扣除:若符合一次性扣除6萬(wàn)政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬(wàn)扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
個(gè)稅申報(bào)提示該員工上一屬期未按6萬(wàn)元扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理
個(gè)稅申報(bào),提示上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么處理?。可陥?bào)不過去呢
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在稅款計(jì)算環(huán)節(jié),有兩個(gè)人員提示上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么處理?
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在稅款計(jì)算環(huán)節(jié),有兩個(gè)人員提示上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,導(dǎo)致最后申報(bào)表報(bào)送不了,怎么處理?
請(qǐng)問老師我申報(bào)個(gè)稅時(shí)有提示申報(bào)人員上一屬期未按照6萬(wàn)元扣除累計(jì)減除費(fèi)用導(dǎo)致我不能申報(bào)個(gè)稅,我該怎么辦?
我是個(gè)體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬(wàn),能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
是在這個(gè)頁(yè)面更改嗎?從1月份開始不可能,勞務(wù)公司人員更改太難
您好,第一個(gè)月扣6萬(wàn)元,就是要改1月呀
從1月份的報(bào)表開始更正申報(bào)嗎?
您好,是的,1月就要扣6萬(wàn)
勞務(wù)公司,好幾百人,有的人離職了,從1月份更改不現(xiàn)實(shí),有沒有其他的辦法?
您好,只有2個(gè)嘛,又不是全的人要改
具體步驟能說詳細(xì)點(diǎn)嗎?怎么樣能只改動(dòng)這兩個(gè)人的?
您好,更正申報(bào)啟動(dòng),搜這2人,改數(shù)據(jù)后重新計(jì)稅,申報(bào)就可以
這兩個(gè)人前兩個(gè)月離職狀態(tài),都沒有申報(bào)個(gè)稅
您好,現(xiàn)在提示了,也只能改,要不申報(bào)不了
1月份和2月份的很大一部分人已經(jīng)是非正常了,要是啟動(dòng)更正申報(bào),離職非正常的這些人怎么辦?
您好,不影響的呀,本來1月他們也申報(bào)工資了,現(xiàn)在只是把2人改一下再申報(bào)
現(xiàn)在不在系統(tǒng)里的人員,啟動(dòng)更改申報(bào),還能給非正常的人員申報(bào)嗎?這兩個(gè)有問題的人員1月份申報(bào)工資的時(shí)候沒有,又怎么能加上呢?
您好,可以的,比如這人是2月離職的,我們現(xiàn)在是再申報(bào)1月,不影響?
這兩個(gè)人還用加到1月份的報(bào)表里嗎?
您對(duì)不好意思,1月這2個(gè)沒工資呀,那您明天再更正吧,周末后臺(tái)沒人維護(hù),這個(gè)提示有誤 ,
老師,昨天這個(gè)問題,您把詳細(xì)步驟跟我講一下吧
您好,就是這個(gè)操作的呀(我去年報(bào)錯(cuò)也改過) 1、上一屬期未按照6萬(wàn)扣除:若符合一次性扣除6萬(wàn)政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬(wàn)扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。