您好,這個(gè)的話,是可以1個(gè)月一個(gè)月處理的,這個(gè)

個(gè)稅申報(bào)提示該員工上一屬期未按6萬(wàn)元扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理
申報(bào)提示上一屬期未按照6萬(wàn)元扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理?
申報(bào)個(gè)稅時(shí),在稅款計(jì)算時(shí)提示:上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,是什么意思,怎么解決
老師好!報(bào)個(gè)稅時(shí)提示上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理?謝謝!
老師你好我想咨詢一下申報(bào)個(gè)稅提示幾個(gè)人員未在上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用。怎么處理啊
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應(yīng)該屬于哪一類呢,
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說(shuō)含稅有的老師說(shuō)不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷,差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒(méi)法抵扣,取得專票也沒(méi)用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來(lái)對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄
老師,咨詢一下個(gè)體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)員工工資個(gè)稅,從今年8月份才新增工資薪金個(gè)稅這個(gè)稅種,10月27日當(dāng)時(shí)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),把老板的名稱和身份證號(hào)碼添加進(jìn)去才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得。 今天在申報(bào)10月份員工工資個(gè)稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)提示個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有填寫正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報(bào),但是個(gè)體戶沒(méi)有給經(jīng)營(yíng)者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有選經(jīng)營(yíng)者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營(yíng)者的工資申報(bào),我可以在綜合所得申報(bào)工資,經(jīng)營(yíng)者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個(gè)點(diǎn)差額專票給企業(yè),合作承包商開1個(gè)點(diǎn)普票給我們,承包商1%稅點(diǎn)是否合理
老師,涉稅實(shí)務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒(méi)要求是萬(wàn)元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?


具體怎么操作呢?
一個(gè)月一個(gè)月扣除,扣除5000 這個(gè)的
在哪里操作,才能一個(gè)月一個(gè)月扣除?
你在申報(bào)的時(shí)候,個(gè)稅,他自己可以貸出來(lái)的呀,這個(gè)的
你還是說(shuō)具體點(diǎn)吧,說(shuō)的我一頭霧水
就是現(xiàn)在他不是提示沒(méi)有一年直接扣除6萬(wàn)嗎,那是一個(gè)月扣除5000.合計(jì)是6萬(wàn)的,他這個(gè)5000是每個(gè)月扣除的,所以這個(gè)信息你不需要管他,這個(gè)意思
我現(xiàn)在怎么才能報(bào)稅?這兩個(gè)人的問(wèn)題耽誤也報(bào)不了稅,這個(gè)問(wèn)題要具體怎么解決,步驟是什么?
可以截個(gè)圖嗎?我看看
這是計(jì)算稅款和申報(bào)表報(bào)送兩個(gè)環(huán)節(jié)出來(lái)的提示
知道了,看到了,他們兩個(gè),上一年,工資扣除專項(xiàng)扣除后,沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),才這樣提示的,現(xiàn)在解決方法是 這是因?yàn)樵凇皽p除費(fèi)用扣除確認(rèn)”模塊,上一所屬期選擇“否”,本月所屬期選擇了“是”導(dǎo)致的。 1、如果需要按6萬(wàn)扣除,可以更正上期申報(bào)表。 2、如果不需要,則在“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”模塊更改為“否” 點(diǎn)擊更多操作:減除費(fèi)用扣除確認(rèn) 按第1項(xiàng)員工,是否按照6萬(wàn)元扣除,更改為“否” 修改為“否”后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”→“重新計(jì)算”--“申報(bào)表報(bào)送”→“發(fā)送申報(bào)”。
減除費(fèi)用扣除確認(rèn)在哪里找到?
更多操作,下拉下邊
要從1月份改嗎?勞務(wù)公司好幾百人,不能從1月份開始更改
嗯就是這個(gè)地方更改,那個(gè)員工提示修改那個(gè)的
但是要將稅款所屬期切換到1月份,我做不到,勞務(wù)公司人員變化太大了,前兩個(gè)月的報(bào)表沒(méi)法動(dòng)了
做不到是因?yàn)槿硕鄦徇€是?