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老師好 小規(guī)模企業(yè) 收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi) 可以貸方計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?

2024-04-14 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-14 09:39

你好,最好做其他業(yè)務(wù)收入,這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就是一樣的。

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快賬用戶3779 追問 2024-04-14 09:51

那填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),需要填到免稅額那列嗎?

那填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),需要填到免稅額那列嗎?
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齊紅老師 解答 2024-04-14 09:52

你好季度30萬以內(nèi),需要 你在第10欄里面填寫銷售額,然后免稅的稅額是用不含稅的金額乘以3%。

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快賬用戶3779 追問 2024-04-14 10:02

小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 稅金減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣是完整的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-14 10:04

是的,對(duì)的,是這么做的

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