你好,是的,匯算清繳還是要把稅都交上的

老師 您幫忙看看我這個(gè)是一般納稅人的前幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)以及企業(yè)所得稅的申報(bào)依據(jù),1,2季度是盈利,3季度是虧損,我這4季度還是虧損,那這樣的話4季度不用交企業(yè)所得稅,那我年終匯算清繳的時(shí)候會不會產(chǎn)生退稅呢???
找郭老師,請問上年末有虧損,但是年報(bào)沒有申報(bào),本年第一季度有盈利,如果不先報(bào)年報(bào),第一季度是不是就得交所得稅了?如果年報(bào)在本月先申報(bào),后報(bào)季報(bào),那雖然季報(bào)有盈利,但是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度虧損,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,是嗎?這種情況是不是就不用計(jì)提季度的所得稅了?
請問1-3月,4-6月,賬上都是有利潤的,也沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,,報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)的時(shí)候都是虧損報(bào)的,請問這樣會有問題嗎。
請問1-3月,4-6月,賬上都是有利潤的,也沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,,報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)的時(shí)候都是虧損報(bào)的,請問這樣會有問題嗎。年末最后一個(gè)季度,盈利的話,企業(yè)所得稅季度還是會報(bào)上納稅。
請問,假如今年4季度盈利,拉通全年也是盈利,但是去年虧損,在報(bào)4季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候,是直接彌補(bǔ)去年的虧損后再交企業(yè)所得稅嗎?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


老師,那我這樣沒問題吧,我是這樣的,比方說1-3月,4-6月,7-9月,10-12月。。。如果4個(gè)季度,每季度都是盈利,我1至3季度都報(bào)虧得,第4季度報(bào)盈利直接交上。還有一種就是4季度賬上都是虧的,第1至3季度,我就報(bào)虧。第4季度我就報(bào)盈利交稅,等年度匯算調(diào)整后多補(bǔ)少退,一般也不存在退,就補(bǔ)。。。。。。以上我這樣沒關(guān)系吧
你好,建議還是按利潤表申報(bào)。因?yàn)樵蹅兝麧櫛硪彩且蠄?bào)的,會有比對
老師,因?yàn)槲页鲑~時(shí)間滯后太多,所以這樣處理,也擔(dān)心說前面盈利交了,后面虧了又多交了,搞得太麻煩……您怎么看,我聽他們說季度報(bào)就是預(yù)估預(yù)繳而已,對不上也沒事?收入對上即可?
你好!這樣的話,盡量估的和實(shí)際情況差不多吧!是的,季報(bào)就是預(yù)交,可以預(yù)估的少一些,匯算補(bǔ),盡量別退。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作順利