你好,是的,匯算清繳還是要把稅都交上的
老師 您幫忙看看我這個(gè)是一般納稅人的前幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)以及企業(yè)所得稅的申報(bào)依據(jù),1,2季度是盈利,3季度是虧損,我這4季度還是虧損,那這樣的話4季度不用交企業(yè)所得稅,那我年終匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)產(chǎn)生退稅呢???
找郭老師,請(qǐng)問(wèn)上年末有虧損,但是年報(bào)沒(méi)有申報(bào),本年第一季度有盈利,如果不先報(bào)年報(bào),第一季度是不是就得交所得稅了?如果年報(bào)在本月先申報(bào),后報(bào)季報(bào),那雖然季報(bào)有盈利,但是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度虧損,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,是嗎?這種情況是不是就不用計(jì)提季度的所得稅了?
請(qǐng)問(wèn)1-3月,4-6月,賬上都是有利潤(rùn)的,也沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,,報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)的時(shí)候都是虧損報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有問(wèn)題嗎。
請(qǐng)問(wèn)1-3月,4-6月,賬上都是有利潤(rùn)的,也沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,,報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)的時(shí)候都是虧損報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有問(wèn)題嗎。年末最后一個(gè)季度,盈利的話,企業(yè)所得稅季度還是會(huì)報(bào)上納稅。
請(qǐng)問(wèn),假如今年4季度盈利,拉通全年也是盈利,但是去年虧損,在報(bào)4季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候,是直接彌補(bǔ)去年的虧損后再交企業(yè)所得稅嗎?
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日,購(gòu)入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,以銀行存款支付,另支付保險(xiǎn)費(fèi)10萬(wàn)元(不含增值稅)。A原材料專門(mén)用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工,無(wú)法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來(lái)料加工業(yè)務(wù),來(lái)料加工原材料公允價(jià)值為100萬(wàn)元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計(jì)領(lǐng)用來(lái)料加工原材料的60 %,實(shí)際發(fā)生加工成本60萬(wàn)元。假定甲公司在完成來(lái)料加工業(yè)務(wù)時(shí)確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對(duì)上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中,正確的有() C、來(lái)料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本中 D、來(lái)料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入存貨成本 老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么選D而不是C尼?
老師,個(gè)人所得稅是怎么扣的,是按年度累計(jì)還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細(xì)清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶是什么意思老師
老師,公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)視頻拍攝業(yè)務(wù),一項(xiàng)是銷售代理業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是一項(xiàng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一項(xiàng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
賬面稅后利潤(rùn)發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算?。啃枰陥?bào)個(gè)稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報(bào)個(gè)稅,填入軟件那一欄
老師 通過(guò)個(gè)人戶轉(zhuǎn)到我們對(duì)公戶的可以開(kāi)具公司的發(fā)票嗎
老師,那我這樣沒(méi)問(wèn)題吧,我是這樣的,比方說(shuō)1-3月,4-6月,7-9月,10-12月。。。如果4個(gè)季度,每季度都是盈利,我1至3季度都報(bào)虧得,第4季度報(bào)盈利直接交上。還有一種就是4季度賬上都是虧的,第1至3季度,我就報(bào)虧。第4季度我就報(bào)盈利交稅,等年度匯算調(diào)整后多補(bǔ)少退,一般也不存在退,就補(bǔ)。。。。。。以上我這樣沒(méi)關(guān)系吧
你好,建議還是按利潤(rùn)表申報(bào)。因?yàn)樵蹅兝麧?rùn)表也是要上報(bào)的,會(huì)有比對(duì)
老師,因?yàn)槲页鲑~時(shí)間滯后太多,所以這樣處理,也擔(dān)心說(shuō)前面盈利交了,后面虧了又多交了,搞得太麻煩……您怎么看,我聽(tīng)他們說(shuō)季度報(bào)就是預(yù)估預(yù)繳而已,對(duì)不上也沒(méi)事?收入對(duì)上即可?
你好!這樣的話,盡量估的和實(shí)際情況差不多吧!是的,季報(bào)就是預(yù)交,可以預(yù)估的少一些,匯算補(bǔ),盡量別退。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作順利