你好 表中“應(yīng)交增值稅”/0.13*1.13
老師請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,未交增值稅額是銷項(xiàng)稅額減所有進(jìn)項(xiàng)稅額,還是只減專票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,未交增值稅額是銷項(xiàng)稅額減所有進(jìn)項(xiàng)稅額,還是只減專票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,在計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅的時(shí)候用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額再減去上月留抵稅額,那怎么看賬上還有沒有上月留抵稅額呢
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、增值稅留抵稅額,請(qǐng)問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到?
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再減去上期留抵稅后還有應(yīng)交稅費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄里,“應(yīng)交增值稅-未交增值稅的金額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)"來確定嗎
什么情況下不動(dòng)產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
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總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號(hào)到30號(hào)憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
我們是珠寶加工廠,會(huì)有小時(shí)工,如果申報(bào)報(bào)酬是否還需要對(duì)方給我們開票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報(bào)告中的數(shù)據(jù),準(zhǔn)確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認(rèn)可嗎?
上月留抵5萬,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額4萬,銷項(xiàng)稅額7萬,我再開多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計(jì)算過程嗎?
裝配式建筑稅收優(yōu)惠政策是什么政策
稅務(wù)讓把往年的一些費(fèi)用減少。重報(bào)申報(bào)報(bào)表,那賬應(yīng)該怎么調(diào)?費(fèi)用對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金或銀行已經(jīng)支付了
有點(diǎn)懵了。為啥還要乘以1.13?
你比如說銷項(xiàng)稅2000進(jìn)項(xiàng)稅1800 應(yīng)交征值就是200 老師缺的進(jìn)項(xiàng)的票面金額不就應(yīng)該是200/0.13嗎?
老師幫我看看為什么
就是為了不交增值稅
應(yīng)交增值稅”/0.13這樣不就是所缺的進(jìn)項(xiàng)了嗎?為什么還要×1.13
乘以1.13? 得到的時(shí)含稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票額
應(yīng)交增值稅/0.13得到的是什么老師
表中的應(yīng)交增值稅? =銷稅-進(jìn)稅 應(yīng)交增值稅/0.13? 等于不含稅金額 為了不交增值稅? ?開進(jìn)來含稅金額? ? (應(yīng)交增值稅/0.13*1.13)
你老師你比如說銷項(xiàng)稅2000 進(jìn)項(xiàng)稅是1800 應(yīng)交值稅就是200 老師所缺的進(jìn)項(xiàng)的票面金額不就應(yīng)該是200/0.13嗎?不是這樣?我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了呢……
所說的“票面金額”?指的是價(jià)稅合計(jì)? 還是發(fā)票上的“金額欄 200/0.13是發(fā)票上的金額欄 發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)是200/0.13*1.13
明白了老師,謝謝您這么耐心講解
不客氣的 周末愉快