你好,是上期留抵稅額,這期抵扣的分錄??
請問這筆賬的原材料應(yīng)該已結(jié)轉(zhuǎn)過,應(yīng)付賬款怎么處理?
請問月底應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,數(shù)據(jù)和賬務(wù)處理,謝謝
請問支付平臺融資維護費,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
請問小企業(yè)的賬務(wù)應(yīng)該如何做,結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理 和 收到發(fā)票 還有 開出發(fā)票的處理?
請問這筆結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀?
剛成立的小規(guī)模企業(yè),股東收到好朋友贈送的物品,有辦公桌椅,辦公用品,打印機等這類,這部分商品無法取得發(fā)票,能不能入固定資產(chǎn)做賬?同時變更股東投資方式由之前的貨幣變更為貨幣加實物投資。
實務(wù)里哪些是必須要寫的二級明細?應(yīng)付職工薪酬后面的二級明細是必須的嗎?
請問老師,固定資產(chǎn)賣賠了,購入10萬,折舊5萬,賬面5萬,賣了1萬,全流程賬務(wù)處理如何做
老老師一般納稅人加稅點,比如不含稅售價1000加15個點的稅,那賣家要訂到到多少錢才不會虧
算數(shù)平均法,加權(quán)平均法,移動平均法,修正平均法, ?指數(shù)平滑法,幾何平均? ?這幾個什么平均,給整懵了,老師詳細解析一下
老師好,請問殘保金的工資和人數(shù),與按照匯算清繳的數(shù)一致對嗎?
商貿(mào)會計,只有十來個銷售,怎樣給銷售們算每個銷售的銷售利潤,因為銷售按提成
老板請客人吃了燒烤沒發(fā)票,沒收據(jù)二百多,只有付款截圖能稅前扣除嗎?
請老師幫我對該題問題做出詳細文字回答,謝謝
請問老師,兩個自然人各投資50萬共100萬設(shè)立有限公司,公司虧損20萬,其中一人要退出,可否通過減資的方式退股?如果可以,是否把注冊資本減為50萬?那退給退股的那個人多少錢?50萬還是40萬?憑證如何做?謝謝老師
是的 不明白怎么處理 還有一個問題,就是,我這邊資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費期末余額是不是和電子稅務(wù)局沒有繳納的稅額要對上呀?
你好,這里銷項稅額,進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 如果是有應(yīng)納稅額的情況下,是需要對上的
稅務(wù)系統(tǒng)顯示有660.07的稅需要繳納,是不是 你好,這里銷項稅額,進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)511467.6 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)49737.2 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1324.18 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)660.07 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅660.07呀
你好,是的,是這樣的
中間這個749.33需要做賬務(wù)處理嗎 這個差額
你好,不需要特地做賬務(wù)處理。 二者差額干好就體現(xiàn)了之前留抵的稅額抵扣了
好的 資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費是負數(shù) 是不正常的嗎
你好,正常的,比如有留抵稅額或者預(yù)交稅款的情況下
但是我們現(xiàn)在還有660元沒繳納
你好,有660元沒繳納,那資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費就是正數(shù)才是的
我應(yīng)該怎么調(diào)整呀 明細里面有銷項 進想 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費和計提
你好,有660元沒繳納,那資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費就是正數(shù)才是的(你現(xiàn)在描述是負數(shù) ) 需要去查明錯誤的原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的?
是不是月底需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 已交稅金
你好,需要去查明錯誤的原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的? 你這里還沒有告知 為什么這樣(有660元沒繳納,二資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費是負數(shù))
之前沒有做過未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 里面有銷項和進項 然后差額就是這些
你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn),是不影響資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費余額的,只需要補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了
好的 現(xiàn)在已經(jīng)正確了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?