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老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發(fā)票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
我司是廣東城市的一般納稅人商貿(mào)公司。買進含稅,賣出含稅,報價最低加多少個點才不會虧呢?考慮所有附加稅,企業(yè)所得稅等
(最近看直播課,有個一般納稅人開發(fā)票加稅點多少才不會虧得問題,)這個是什么意思呀?看不懂。不就是13的稅率么。說要加10%的稅點。如果賣100不含稅的產(chǎn)品,我發(fā)票金額開的是123(113+10)?
一般納稅人,如果沒有進項抵扣,給客戶開具100萬不含稅的專票,那需要在100萬基礎上加收多少稅錢才不會虧
老師好,如果產(chǎn)品是9%成本票,銷售出去,對于小規(guī)模和一般納稅人需要加多少個點才不會虧?
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我們公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅需交1萬。我們承包這個活動后期會給對方開票收款,開票不區(qū)分開分活動和活動禮品的物料費,所有包含統(tǒng)一開一個項目:會展活動費。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會計分錄能不能更簡單化方便化,謝謝
老師你好,請問扣了一個月工資,賬務出來就是少一個月工資,但是在個稅系統(tǒng)里面那一個月的工資已經(jīng)申報上了,比賬務上少了一個月的,那我在匯算的時候是按喲賬上實際發(fā)放的呢,還是按照個稅系統(tǒng)里面申報的呢?
這張表里有留抵,然后客戶有 欠稅款 67000 多,怎么留抵抵欠
老師你好,有一個租戶,臨時租用,我們在他合同以外的房子使用沒有簽訂合同,只是提交臨時租用申請,斷斷續(xù)續(xù)申請了27天,這筆收入我應該記入主營業(yè)務收入還是營業(yè)外收入。
老師您好,我公司因要供應商入庫缺少業(yè)績,現(xiàn)在老板要用自己的兩個公司簽合同,這兩家公司表面看不出有關聯(lián),要PS兩張金額共計50萬的發(fā)票,這樣稅務上是不沒什么風險,因為不是真正開具發(fā)票。
老師你好,請問公司沒有設備,沒有車,工地上有開柴油發(fā)票,這個合理嗎?能入賬嗎?
@apple老師,其他老師別接 請問銷售貨物給零星個人,實在太多人了,這個怎么開票?必須對應一個人開一個發(fā)票出去嗎?這樣是不是挺麻煩,有其他方法嗎
統(tǒng)計本月需要準備多少進項發(fā)票的時候,這個普票和已勾選的進項發(fā)票需要采進來么
小微廣告企業(yè),員工4人,但只有給法人交了社保,因企業(yè)經(jīng)營困難,法人說無力承擔,想停掉社保,企業(yè)僅僅給一個人繳納了額社保,可以報停嗎
老師如果要開電動車修理修配這種發(fā)票是一般納稅人正常修理修配的話是按6%開嗎,項目名稱是寫現(xiàn)代服務維修費嗎?
您好,如果不含稅售價是1000元,加15個點的稅,那么賣家應該定價為1000×(1%2B15%)=1150元,這樣才不會虧,因為1150元中包含了1000元的商品價格和150元的增值稅,賣家實際收入還是1000元,而150元是代收的稅需要上繳稅務局