你看下應(yīng)補稅款出現(xiàn)了負數(shù)嘛?如果出現(xiàn)了負數(shù),才能多交稅。大部分他是不退稅,留著以后抵扣自動在留底里面。
你好老師,我修改第四季財務(wù)報表以及增值稅報表,我申報第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表,讓我修改年度企業(yè)所得稅報表,然后說我的年度報表利潤不對。我已經(jīng)修改過財報了,但是年報的利潤還是提醒修改之前的。這是什么原因,系統(tǒng)的問題嗎?
23年前三季度不符合小微企業(yè)第四季度報表系統(tǒng)判定符合小微企業(yè)了,現(xiàn)在24年1月增值稅申報是否享受小微企業(yè)減免
老師你好,23年12月的發(fā)票,24年1月紅沖了的,但是1月申報增值稅是繳納了23年4季度的增值稅,現(xiàn)在申報增值稅系統(tǒng)怎么沒有扣件出來呢?
修改24年1月申報的23年第四季度的增值稅申報之后發(fā)現(xiàn)有多繳稅款,系統(tǒng)會提示退稅嗎
23年4季度財務(wù)報表在24年發(fā)現(xiàn)有填寫失誤,24年4月更新了23年第四季度財務(wù)報表,隨后準備更正第四季度所得稅,但一直提示23年第四季度所得稅申報表和23年財務(wù)報表不一致,怎么辦呢
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個體經(jīng)營戶,發(fā)貨是這家個體經(jīng)營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思???
老師,這個盈余公積咋算的呢,3沒看懂
老師好!請問一下銷售化肥農(nóng)藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學(xué)習(xí)外貿(mào)企業(yè)出口退稅,學(xué)不懂怎么辦
還是看23年第四季度的增值稅申報表里的應(yīng)補稅額嗎
對的是的,按照修改之后的
修改之后的這個申報表上是0
小規(guī)模納稅人不開票收入做到帳上是多少收入,申報就多少收入是嗎
應(yīng)補稅款是一個零,然后之前預(yù)繳過的。你去電子稅務(wù)局,我要辦稅,一般退抵稅管理里面去申請退稅
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30W,免征增值稅,我做賬的時候,直接按收款全額記收入,借:銀行存款10W 貸:主營業(yè)務(wù)收入10W 還是按照借:銀行存款10W 貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9W應(yīng)交稅費0.1W記賬呢?
那這個還要去申請退稅啊
借:銀行存款10W 貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9W應(yīng)交稅費0.1W 是
那這個在稅務(wù)上是免稅的,后面要怎么轉(zhuǎn)出呢
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入。
收入必須要開票嗎
對方需要發(fā)票,你們就去開,不需要發(fā)票,你就做無票收入。
多交的可以不申請退稅嗎
可以的,可以不申請的。
系統(tǒng)會不會自當(dāng)發(fā)起退稅流程
你好系統(tǒng)不會自動的
超過30W繳納增值稅如何做分錄呢
借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
屬于商貿(mào)業(yè),這個職工薪酬放哪呢,銷售費用,還是什么成本
銷售部門的銷售費用 如果是后勤的管理費用