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修改24年1月申報的23年第四季度的增值稅申報之后發(fā)現(xiàn)有多繳稅款,系統(tǒng)會提示退稅嗎

2024-04-13 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-13 11:24

你看下應(yīng)補稅款出現(xiàn)了負數(shù)嘛?如果出現(xiàn)了負數(shù),才能多交稅。大部分他是不退稅,留著以后抵扣自動在留底里面。

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快賬用戶7592 追問 2024-04-13 11:29

還是看23年第四季度的增值稅申報表里的應(yīng)補稅額嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-13 11:38

對的是的,按照修改之后的

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快賬用戶7592 追問 2024-04-13 11:39

修改之后的這個申報表上是0

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快賬用戶7592 追問 2024-04-13 11:40

小規(guī)模納稅人不開票收入做到帳上是多少收入,申報就多少收入是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-13 11:41

應(yīng)補稅款是一個零,然后之前預(yù)繳過的。你去電子稅務(wù)局,我要辦稅,一般退抵稅管理里面去申請退稅

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快賬用戶7592 追問 2024-04-13 11:44

小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30W,免征增值稅,我做賬的時候,直接按收款全額記收入,借:銀行存款10W 貸:主營業(yè)務(wù)收入10W 還是按照借:銀行存款10W 貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9W應(yīng)交稅費0.1W記賬呢?

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快賬用戶7592 追問 2024-04-13 11:45

那這個還要去申請退稅啊

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齊紅老師 解答 2024-04-13 11:46

借:銀行存款10W 貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9W應(yīng)交稅費0.1W 是

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快賬用戶7592 追問 2024-04-13 14:44

那這個在稅務(wù)上是免稅的,后面要怎么轉(zhuǎn)出呢

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齊紅老師 解答 2024-04-13 14:44

借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶7592 追問 2024-04-13 15:56

收入必須要開票嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:57

對方需要發(fā)票,你們就去開,不需要發(fā)票,你就做無票收入。

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快賬用戶7592 追問 2024-04-13 17:12

多交的可以不申請退稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-13 17:14

可以的,可以不申請的。

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快賬用戶7592 追問 2024-04-13 17:14

系統(tǒng)會不會自當(dāng)發(fā)起退稅流程

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齊紅老師 解答 2024-04-13 17:17

你好系統(tǒng)不會自動的

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快賬用戶7592 追問 2024-04-13 17:26

超過30W繳納增值稅如何做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-04-13 17:32

借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。

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快賬用戶7592 追問 2024-04-13 17:46

屬于商貿(mào)業(yè),這個職工薪酬放哪呢,銷售費用,還是什么成本

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齊紅老師 解答 2024-04-13 17:47

銷售部門的銷售費用 如果是后勤的管理費用

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你看下應(yīng)補稅款出現(xiàn)了負數(shù)嘛?如果出現(xiàn)了負數(shù),才能多交稅。大部分他是不退稅,留著以后抵扣自動在留底里面。
2024-04-13
你好,24年一月份紅沖的話是會在四月份申報的時候體現(xiàn)的
2024-04-03
你好 你先把第四季度的所得稅先更正一下 看看是怎么提示的 估計是要去稅務(wù)局才可以更正的
2024-04-13
1.刷新頁面:首先,嘗試刷新申報網(wǎng)頁的頁面,看是否可以更新數(shù)據(jù)。 2.檢查數(shù)據(jù):確認你修改的第四季度財務(wù)報表和增值稅報表的數(shù)據(jù)是否已經(jīng)成功傳輸?shù)侥甓绕髽I(yè)所得稅報表中。 3.重新提交:如果以上方法不能解決問題,建議重新提交年度企業(yè)所得稅報表,看是否可以更新數(shù)據(jù)。 4.聯(lián)系技術(shù)支持:如果以上方法都不能解決問題,建議聯(lián)系相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)支持,尋求他們的幫助。 5.重新檢查編制過程:有可能你在編制年度企業(yè)所得稅報表時出現(xiàn)了錯誤,例如:將第四季度的數(shù)據(jù)錯誤地填入了年度報表中。
2023-12-12
你好,不用的,借利潤分配未分配利潤貸,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅借,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款做這個就可以的,不會多交的。你雖然賬務(wù)處理做到1月份,但是它還是屬于所屬期去年第4季度的。
2024-04-09
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