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我們是一般納稅人,取得一張專票價稅合計1740元,項目名稱是工裝,這工裝是給歐亞賣場三個導購員買的,歐亞要形象必須統(tǒng)一西服工裝,這個專票進行能抵扣嗎?怎么做分錄

2024-04-13 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-13 09:50

同學,你好 不可以抵扣,計算管理費用-福利費

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快賬用戶4829 追問 2024-04-13 09:52

這個工裝要是導購不干了也不能拿走,不是給個人的福利

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齊紅老師 解答 2024-04-13 09:52

同學,你好 這是公司的福利,計入管理費用-福利費

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快賬用戶4829 追問 2024-04-13 09:54

不可以計入銷售費用進行抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 09:55

同學,你好 計入銷售費用可以但是不能抵扣

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快賬用戶4829 追問 2024-04-13 09:55

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-13 09:55

不客氣,祝工作順利

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同學,你好 不可以抵扣,計算管理費用-福利費
2024-04-13
你好,加工后的名稱按平時叫的名稱開就可以,不是必須開成鋁型材。計價兩種方式都可以,只要雙方約定好就可以。收到的普通發(fā)票不能抵扣增值稅。
2021-07-04
同學你好 你們開給外國客戶形式發(fā)票嗎
2022-11-04
您好,1、借;現金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。2、借:庫存商品,或者原材料,應交稅費-應交增值稅-進項(專用發(fā)票部分增值稅),貸:現金或者銀行存款等科目,3、不需要分錄。4、借:固定資產,應付職工薪酬-福利費等科目,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:現金或者銀行存款等科目。5、借:應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出,6、借:應付職工薪酬-工資,貸:其他應付款-老板姓名。7、借:應交稅費-未交增值稅,應交城建稅,應交教育費附加,地方教育附加費,貸:銀行存款。8,除此之外,需要計提結轉增值稅,計提增值稅附加稅,結轉銷售成本,計提工資等。
2019-08-24
你好,同學。 購置 稅是計成本,不抵的,你可抵的是進項稅額。 你是取得當期計入待抵扣稅額或待認證進項稅額處理的。
2020-09-28
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