10個月哦,化為持有待售資產(chǎn)的這幾個月是不提折舊的
選項C 老師說擬出售還沒出售 所以不結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理 所以錯了 但是這算不算持有待售的固定資產(chǎn) 停止提折舊那句是正確的?
關(guān)于2021年初級會計實務(wù)基礎(chǔ)精講課的固定資產(chǎn)計提折舊的問題,老師課上說持有待售的固定資產(chǎn)不需要計提折舊,當月減少的固定資產(chǎn),當月仍計提折舊。那么,如果待售的固定資產(chǎn)當月賣出去了,也算當月減少吧,這樣的話還需不需要計提折舊呢
麻煩不悔老師請回答我下, 持有待售資產(chǎn)組,固定資產(chǎn)100,無形資產(chǎn)200,商譽50 借 持有待售資產(chǎn) 350 貸 固定資產(chǎn) 100 貸 無形資產(chǎn) 200 貸 商譽 50 年末持有待售資產(chǎn)的可收回金額是180,那么 借 資產(chǎn)減值損失 170 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-商譽 50 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 40 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 80 后來持有待售資產(chǎn)的可收回金額為240(轉(zhuǎn)回的60在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)之間按比例分攤(不需要以固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)自身的可收回金額為限,商譽不得參與分攤) 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 后來持有待售資產(chǎn)組的可收回金額是350(轉(zhuǎn)回的110中的60在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)中分攤,50不能恢復到商譽里) 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 對嗎?
麻煩不悔老師請回答我下,其他老師不要接哦 持有待售資產(chǎn)組,固定資產(chǎn)100,無形資產(chǎn)200,商譽50 借 持有待售資產(chǎn) 350 貸 固定資產(chǎn) 100 貸 無形資產(chǎn) 200 貸 商譽 50 年末持有待售資產(chǎn)的可收回金額是180,那么 借 資產(chǎn)減值損失 170 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-商譽 50 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 40 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 80 后來持有待售資產(chǎn)的可收回金額為240(轉(zhuǎn)回的60在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)之間按比例分攤(不需要以固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)自身的可收回金額為限,商譽不得參與分攤) 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 后來持有待售資產(chǎn)組的可收回金額是350(轉(zhuǎn)回的110中的60在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)中分攤,50不能恢復到商譽里) 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 對嗎?
:2×21年12月31日,經(jīng)甲公司董事會批準,甲公司與非關(guān)聯(lián)公司M公司簽訂了一份不可撤銷的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將一項原價為1000萬元,累計折舊為200萬元的固定資產(chǎn)(含2×21年12月計提的折舊額)以810萬元的價格轉(zhuǎn)讓給M公司。雙方約定于2×22年3月31日前完成轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的交割。甲公司預計上述轉(zhuǎn)讓將發(fā)生30萬元出售費用。 老師好,這里哪里看出劃分持有待售資產(chǎn)啊 借:持有待售資產(chǎn)—固定資產(chǎn) 800 累計折舊 200 貸:固定資產(chǎn) 1000 借:資產(chǎn)減值損失 20 貸:持有待售資產(chǎn)減值準備—固定資產(chǎn) 20 而我寫的 借 固定資產(chǎn)清理 800 累計折舊200 貸固定資產(chǎn) 1000 借 銀行存款810 貸固定資產(chǎn)清理800 資產(chǎn)處置損益10 借銷售費用30 貸銀行存款30 這樣不能得分吧
請問老師,這個收款單的折扣額怎么做會計分錄嗎? 銷售出庫單的優(yōu)惠額和這個收款的折扣額是一個意思嗎?做賬會計分錄一樣嗎? 會計分錄怎么做呢
公司之前買的配件耗材進入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請問一下,減免增值稅附加費(城建,教育,地方教育),的相關(guān)分錄怎么做
老師公司辦公場所租賃的 而且沒有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個體戶如果開通個稅了,是不是不要報法人的
老師,請問一下公司買的抽紙,公司集體用的,放管理費用辦公費,還是福利費啊。
老師:早上好!我想問一下資產(chǎn)負債表重分類啥設(shè)置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務(wù)費,,但是對方公司給我們墊付了成本,本應(yīng)我們要收取對方的醫(yī)療服務(wù)費,但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當于收取對方醫(yī)療服務(wù)費100元,但但對方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負增長,這個怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導
前面會計做了法人其他應(yīng)付款在貸方,可以用來支付貨款嗎