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Q

我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務費,,但是對方公司給我們墊付了成本,本應我們要收取對方的醫(yī)療服務費,但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當于收取對方醫(yī)療服務費100元,但但對方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負增長,這個怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導

2025-09-17 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-17 10:46

你好,掛應收和應付,然后抵消后剩下應付100

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快賬用戶9783 追問 2025-09-17 10:50

那我們打款后,對方收款后怎么開票我們?

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齊紅老師 解答 2025-09-17 10:51

按照200開具給我們,我們按100開具給對方

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快賬用戶9783 追問 2025-09-17 10:55

那這個發(fā)票會不會違規(guī)?合同上我們是給對方提供咨詢要收取費用,那對方為我們開票的項目是寫什么?

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齊紅老師 解答 2025-09-17 10:56

不違法,對方提供的啥就開具啥

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快賬用戶9783 追問 2025-09-17 11:02

分錄是用差額來入賬嗎?: 借:其他應付款(我公司)100元 貸:其他應收款(對方公司)100元

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快賬用戶9783 追問 2025-09-17 11:02

這樣分錄對不對?

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齊紅老師 解答 2025-09-17 11:03

這個分錄也是可以的

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快賬用戶9783 追問 2025-09-17 11:05

我這個分錄感覺不對呀,不用差額來的話,老師給我一個分錄吧,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-17 11:06

你說的差額實際支付和我們收到的款項的差額嗎

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快賬用戶9783 追問 2025-09-17 11:10

現(xiàn)在還沒有進行結算支付,但是賬務總要正確去處理吧,所以這種情況,我確實不知道該怎樣做分錄入賬?只有求組于老師了

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齊紅老師 解答 2025-09-17 11:11

我們確認收入 借應收賬款100 貸主營業(yè)務收入100 借主營業(yè)務成本200 貸應付賬款200 借應付賬款200 貸應收賬款100 銀行存款100

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快賬用戶9783 追問 2025-09-17 11:15

老師,第三的個分錄我沒看懂,我們還沒銀行結算,怎么要去做銀行存款,現(xiàn)在目前是先進行掛賬處理?

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齊紅老師 解答 2025-09-17 11:17

那第三個只抵消100就可以 借應付賬款100 貸應收賬款100

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快賬用戶9783 追問 2025-09-17 11:22

謝謝老師的指導,太專業(yè)了

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齊紅老師 解答 2025-09-17 11:31

不客氣祝你工作順利加油

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你好,掛應收和應付,然后抵消后剩下應付100
2025-09-17
同學你好 對的 這樣就可以了
2023-04-17
你好,你稍等我看一下再回復你。
2024-04-28
您好,沒問題這個是可以的
2021-09-24
你好;? ?意思是100 是 代收代付; 這個 40才是你們的收入與是嗎??
2023-05-08
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