同學(xué)你好 關(guān)于前面的分錄老師是同意的 1:但是最后資產(chǎn)組公允價值減去處置費用的金額是350,是否全額恢復(fù)到350老師這里持有不同的意見
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個勞務(wù)費3個點的專票,這個專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認(rèn)證前 出待認(rèn)證的憑證 借:庫存商品一xx借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 認(rèn)證后待認(rèn)證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認(rèn)證前的憑證對嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問下這個要對方提供發(fā)票么?她這個要打個稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補?
老師,核定征收的個體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當(dāng)時直接0申報了,這個月才發(fā)現(xiàn)了這個問題,更正申報并交了稅款,會不會有風(fēng)險,引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來界定依據(jù)呢?比如去年計提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會經(jīng)費還是不懂,單位成立工會,有單獨銀行賬戶,每季度從基本戶申報繳納工會經(jīng)費,然后基本戶賬上登記顯示計提工會經(jīng)費及繳納實際金額,那么基本戶還需要給工會賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個賬戶呢?第一個月才開始,不懂就問,麻煩解答疑惑?
關(guān)于那個350老師同意同學(xué)的看法,最多將固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的價值恢復(fù)到200和100
老師,最后那個是沒有全額恢復(fù)的, 固定資產(chǎn)恢復(fù)到初始的100, 無形資產(chǎn)恢復(fù)到初始的200, 商譽的減值不恢復(fù)(從原來的50變到0之后,一直維持為0)
前面那個回答屬于沒看清
我還有一個地方不確定,減值分?jǐn)偟臅r候,還需不需要考慮自身的可收回金額。 比如,假設(shè)固定資產(chǎn)如果按照比例分?jǐn)倻p值的話,需要分?jǐn)?0,100-40=60,而假設(shè)固定資產(chǎn)自身的可收回金額是70,那需要以70為限,只分?jǐn)?00-70=30嗎? 我在準(zhǔn)則上和應(yīng)用指南上看到他們都是只說了按照比例分?jǐn)?,沒有提到以自身可收回金額為限
減值分?jǐn)偟臅r候,不考慮自身的可收回金額。 因為它這個是持有代售類別,不存在繼續(xù)使用確定現(xiàn)金流現(xiàn)值的問題