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Q

老師,我沒做過一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,都是什么流程?怎么做會計分錄?

2024-04-12 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-12 13:37

你好這個建議你看一下課堂的課程,是在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)證。

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快賬用戶7075 追問 2024-04-12 16:28

老師,季報時營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,這幾個金額填那個數(shù)哪個數(shù),營業(yè)成本只是主營業(yè)務(wù)成本對嗎

老師,季報時營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,這幾個金額填那個數(shù)哪個數(shù),營業(yè)成本只是主營業(yè)務(wù)成本對嗎
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快賬用戶7075 追問 2024-04-12 16:28

利潤總額就是利潤表最下面的利潤總額金額對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:30

你好,是的,就是利潤表那個。

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快賬用戶7075 追問 2024-04-12 16:53

老師,收到進(jìn)賬發(fā)票我把進(jìn)項(xiàng)稅做到應(yīng)交稅金待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借方,但是抵扣時怎么做會計分錄?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:56

你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

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你好這個建議你看一下課堂的課程,是在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)證。
2024-04-12
同學(xué)。你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
2024-09-11
你好 發(fā)票勾選了嗎
2021-06-03
?你好 ;? ? ? ? ?那你 沒有認(rèn)證就做 ;? 借工程施工? 貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-07-12
你好! 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-08-12
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