你好,只要是真實的就可以沒問題。

老師,我在企業(yè)所得稅匯算清繳時,以前年度虧損可以不全部彌補嗎?比如我2021年虧損10萬,我可以22年彌補5萬,剩下的在23年彌補嗎?
老師,以后企業(yè)所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損彌補多少年?往后會有變動嗎?
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳我們公司彌補以前年度虧損后需要退稅5萬多,這樣有風(fēng)險嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損,023年繳了900多元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳后是負(fù)數(shù),提示是否退稅,如果我操作退稅這個有風(fēng)險嗎?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
要是不退可以弄到抵減嘛?我剛來這個公司不清楚經(jīng)不經(jīng)得起查該怎么處理呀?
現(xiàn)在政策不讓留著都讓退稅。
要經(jīng)不起查,你就看一下有沒有不符合規(guī)定的,你再調(diào)整一下。
應(yīng)該是跟蹤的吧?之前的賬不是我做的,我就做了11和12月的風(fēng)險不用我承擔(dān)吧老師
你接手前的賬戶處理和你沒關(guān)系。