你好代收代付的開收據(jù)就行了。 如果開票你還得報(bào)稅
請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司, 我們物業(yè)公司在收取業(yè)主供暖費(fèi)時(shí)并開了代收供暖費(fèi)收據(jù)給業(yè)主,然后由物業(yè)公司統(tǒng)一支付給供暖公司,收業(yè)主供暖費(fèi)是按照每平米30元,然后物業(yè)公司支付給供暖公司每平米26元,最后供暖公司開發(fā)票給物業(yè)公司入賬用,請(qǐng)問這個(gè)屬于代收代付,代收作為物業(yè)公司的收入呢?
我們公司有三個(gè)主播,其中一個(gè)主播產(chǎn)生的收益完全不屬于公司,但是供應(yīng)商給我們打款的時(shí)候三個(gè)主播的收入一起(也就是公司的主營業(yè)務(wù)收入),不屬于公司的那個(gè)主播收入由公司代收代發(fā),賬務(wù)要怎么處理
收取物業(yè)費(fèi)有本公司的也有代收的,業(yè)主叫代收的也給她開發(fā)票,那不屬于我們的收入,那怎么操作?
收取物業(yè)費(fèi)有本公司的也有代收的,業(yè)主叫代收的也給她開發(fā)票,那不屬于我們的收入,那怎么操作?代收的如果公司開發(fā)票怎么做賬??
物業(yè)公司代原物業(yè)收取的物業(yè)費(fèi),對(duì)方要我們給他開發(fā)票,收到的錢一半是代收的,一半屬于我們公司的,代收的也要開發(fā)要票,代收的錢沖往來賬其他應(yīng)付款,然后我們銀行收到的物業(yè)費(fèi)都過了預(yù)收賬款,請(qǐng)問分錄怎么寫?
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請(qǐng)問老師,這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
是的,對(duì)方叫我們給她開發(fā)票,代原物業(yè)公司收的,原物業(yè)過給我們老板了。代收的如果給她開發(fā)票了怎么做賬?
你好; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款;貸其他業(yè)務(wù)收入;銷項(xiàng)稅
代收這個(gè)錢要付出去的
你好; 你開票出去就得按我寫的做;如果代收代付? 本身就不開票的;只需要開收入掛往來科目其他應(yīng)付款科目