您好,這個是屬于去年的

去年10月的貨因在今年產(chǎn)生退貨了,但是這批貨的發(fā)票已經(jīng)在去年開過來并入賬了,今年發(fā)生了退貨,對方可以開退貨相對應(yīng)數(shù)量的紅字發(fā)票嗎?但是今年還沒有業(yè)務(wù)開展,這樣成本出現(xiàn)負數(shù)可以嗎?
老師,我們有一張采購發(fā)票,但是貨一直在庫房,現(xiàn)在要退貨,請問怎么讓對方在發(fā)票上提現(xiàn),因為對方發(fā)票已經(jīng)銷售,我們的采購發(fā)票也走了成本,是2020年的事
您好,老師,2023年4月份已發(fā)出貨物,并開發(fā)票,現(xiàn)在這個款對方還沒有付,貨物也許會退回,并沖紅發(fā)票,請問是把原來的發(fā)票收回,沖紅是嗎?
老師,對方發(fā)票沒開對(2023年的機打紙質(zhì)發(fā)票),我要求對方重新開 跨年了,對方還能紅沖開具嗎? 現(xiàn)在開的是數(shù)電票,他開錯給我的,都是機打紙質(zhì)發(fā)票
老師2023年的采購的貨物對方發(fā)票已經(jīng)開了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題退貨,對方給我開紅沖發(fā)票,我調(diào)當(dāng)年的成本還是去年的
2月的費用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務(wù)員提了銷售單,我們負責(zé)審核單價,同時怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務(wù)顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預(yù)收款,收到尾款怎么沖預(yù)收款
請問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務(wù)公司,收到材料和勞務(wù)的發(fā)票,實際就是只收一定比例的管理費,我們不管項目,但是是后來預(yù)繳后,全部稅費出來再扣除后,計算分?jǐn)偤髞斫o我們進項的材料和勞務(wù)專票,做賬是這樣的,開票時候: 借:應(yīng)收賬款-某客戶(某項目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到材料和勞務(wù)公司進項發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料/勞務(wù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-某公司(某項目) 請問這種做賬對不,另外我預(yù)繳時候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計提的福利費現(xiàn)在還吊著,應(yīng)該怎么處理?
老師分錄怎么編制
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
老師發(fā)票已經(jīng)認證了
老師發(fā)票已經(jīng)認證就做進項轉(zhuǎn)出是嗎,還有這個發(fā)票是數(shù)電之前開的是紙質(zhì)發(fā)票現(xiàn)在可以紅沖
老師在嗎
在的,不好意思那會在忙,這個的話,就是轉(zhuǎn)出進項稅,然后紅沖