您好 這個季度開票沒有超過30萬,免征的增值稅計入營業(yè)外收入,附加稅不需要計提

老師,我想咨詢下,小規(guī)模企業(yè)季度超過30萬了,減免的2%的增值稅是不是要計入營業(yè)外收入呢,還有附加稅減免的部分,是不是都要計入營業(yè)外收入呢,減免的土地使用稅
請教一下 小規(guī)模季度收入30萬 減免增值稅 計入營業(yè)外收入 減免的城建附加 需要計入營業(yè)外不,城建還用計提嗎
老師,想問下,小規(guī)模季度不超過30萬免征增值稅,免征的部分計入了營業(yè)外收入,那內賬的的話可以價稅合計計入主營業(yè)務收入嗎?如果都價稅合計計入營業(yè)外收入了,季末發(fā)現(xiàn)超過30萬了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
老師,最新的小規(guī)模納稅人開票是開1%,申報時季度不超30萬,免稅,免稅的這部分計入營業(yè)外收入嗎?超過30萬時減征的那2%也是計營業(yè)外收入?
這個季度開票沒有超過30萬,免征的增值稅計入營業(yè)外收入,那附加稅呢?不計提呢?還是計提了也計入營業(yè)外收入?
老師好,冷凍雞翅,雞腿是多少稅率
老師公司向其他公司借款,用其他應收還是其他應付啊
倉庫地磅已經(jīng)做固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在業(yè)務員來報銷安裝費2500元(報過一次安裝費),本次計入管理費用/其他,可以嗎?
這樣顯示是受益人備案成功了嗎?
請問老師,單位給員工報銷的補充醫(yī)療保險,需要合并到工資申報個稅么。政策依據(jù)是什么。
銷售酒的商貿公司,銷售100箱贈10箱,但是三個月前100箱拉走了,三個月后又拉這10箱,這10箱沒有銷售收入,屬于之前100箱的贈品,這10箱怎么記賬
老師,申報的銷項稅額比賬面多一分錢怎么處理
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應商時出現(xiàn)質量問題,退回來的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,現(xiàn)在賬務怎么做啊,可能這部分也沒開票
@樸老師,我想問下我們2025年年底和客戶簽訂合同,現(xiàn)在還沒有生產(chǎn)好產(chǎn)品,但是對方需要我們先開發(fā)票,對方也先不給我們支付款項,增值稅納稅義務我們發(fā)生我知道,但是企業(yè)所得稅納稅義務發(fā)生時間怎么來確定,是按照發(fā)貨日期來還是按照收款日期來?收入可以在2025年確認么?
請問老師老板把已經(jīng)停產(chǎn)的公司資質場地設備以掛靠形式和別人簽了掛靠協(xié)議,讓別人去生產(chǎn)經(jīng)營,公司只收取管理費,經(jīng)營過程發(fā)生的設備改良等一切費用包括稅費由別人負責,這種模式下停產(chǎn)企業(yè)怎么做賬?