你好!是交的去年的收入的增值稅嗎
我公司是小規(guī)模納稅人,去年有一筆收入今年發(fā)生銷(xiāo)售退回,確認(rèn)收入的增值稅,當(dāng)季免稅沒(méi)有交,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)今年分錄應(yīng)該怎么做
小規(guī)模納稅人去年開(kāi)票做其他業(yè)務(wù)收入(30萬(wàn),增值稅29702.97元)沒(méi)有計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,也沒(méi)有專(zhuān)營(yíng)業(yè)外收入,今年才發(fā)現(xiàn)。那么現(xiàn)在要怎么調(diào)增。至今公司一直處于虧損狀態(tài)。
去年11月的收入,確認(rèn)的時(shí)候沒(méi)有做增值稅的銷(xiāo)項(xiàng),因?yàn)槭切∫?guī)模企業(yè),在1月的時(shí)候有扣款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么做賬務(wù)處理呢?
今年交了去年增值稅,但是我去年做賬的時(shí)候我沒(méi)有計(jì)提增值稅,今天交了去年增值稅,怎么做賬?
我是小規(guī)模公司,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)候,去年沒(méi)有計(jì)提過(guò)增值稅,沒(méi)有做過(guò)賬,今年交了增值稅,怎么做賬
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶(hù)端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱(chēng)打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶(hù)需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開(kāi)辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開(kāi)房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票的明細(xì)嗎?Excel表格類(lèi)型的
是的去年收入得增值稅稅,今年1月份交的
你好!這個(gè)是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
然后交了后寫(xiě)借應(yīng)該稅費(fèi),貸銀行存款嗎
你好!是的,你如果沒(méi)有這個(gè)科目,用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)也行