只有開票選項為廣告的才交
你好老師,廣告設(shè)計不屬于廣告服務(wù),如果開票也要征收文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?我的公司做了幾個設(shè)計的項目,開了廣告設(shè)計的發(fā)票,在報稅時自動提取了廣告設(shè)計的這個金額,記在文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)里面了。是要交稅的嗎?
老師好,我開出去的發(fā)票是廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)。我需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的,我今天收到的發(fā)票是廣播影視服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi),請問這個可以抵扣文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師您好,我們是廣告公司,稅種給核定了文化事業(yè)建設(shè)稅,但是我們只是做門店廣告牌跟安裝,發(fā)票開的商品編碼是廣告服務(wù)*廣告制作,需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?還是說廣告代理跟發(fā)布才需要繳納?
您好,老師,我們公司開了張廣告服務(wù)*廣告制作費(fèi),是需要申報文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的嗎?廣告制作費(fèi)不屬于廣告發(fā)布,但是我開的是廣告服務(wù)發(fā)票,需要申報文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?銷售額是6890,轉(zhuǎn)給別的廣告公司是6890,是不需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的,我需要做計提賬務(wù)處理嗎?
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi):公司經(jīng)營范圍內(nèi)設(shè)計廣告這塊了,但是估計實(shí)際經(jīng)營中不涉及,核定的有文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),如果開票開的技術(shù)服務(wù)之類的,也要按照開票收入交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?還是只要開票收入不涉及廣告這些,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)就可以0申報
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個要怎么計算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因為提前預(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當(dāng)時給了押金,對方也給了押金收據(jù),財務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時間比較久了,押金收據(jù)估計不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
好的 謝謝老師
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