沒問題,是可以這么操作的
老師好,我這個月進項發(fā)票多,我可以留一部下個月在入賬和認證嗎?
老師,已經(jīng)入賬的進項發(fā)票可以放在下月抵扣認證嗎
老師,我們這個月的進項大于銷項發(fā)票可以全部認證嗎?
您好,老師我們銷賬4000進項12000 進項發(fā)票都已經(jīng)入賬,可以不全部認證,下月認證處理嗎?
老師您好,請問當月11月的進項發(fā)票未全部認證勾選,請問未勾選的可以正在入賬嗎?如果正常入賬有影響嗎?因是出口退稅公司,進項稅額放下個月認證勾選,本月進項稅額需要做處理嗎?
光伏電站發(fā)電的項目公司,現(xiàn)在只有電站計提折舊,人員都是總公司的,是有運維成本的,這個費用怎么計提呢
老師您好!請問酒店客房部正常報損的耗品,購買的時候我入在周轉材料耗品,現(xiàn)在報損,怎么沖減,科目怎么錄入
請問下個體工商戶為什么不能把法人自己工資做到成本
老師,您好,請問醫(yī)院確認收入是怎么確認收入的?
請問下,小公司平時業(yè)務很少,這個第3季度,開票30萬元,但是這個季度的成本票27萬元對方公司未開給我們,這樣我們會有一萬多的企業(yè)所得稅,這種情況我該怎么做賬?避免多繳納所得稅?
老師 個體戶和公司在申報和做賬的時候有什么異同點嗎
你好,請問一下我們要以老廠銷售報廢料給客戶,需消耗老廠的庫存商品,想在新廠跟老廠簽訂合同,老廠再與客戶簽訂合同,怎樣可以操作既可少交增值稅又消耗老廠的庫存?老廠的企稅調增這個成本可以吧
老師,有筆業(yè)務,2024年出口,關單是2024年11月份的關單,金額1700萬左右,2024年11月已經(jīng)確認收入,確認成本,但是2025年客戶要求退貨,如果退到我們公司也得到2025年11月底了。超過1年了,我們的賬務該怎么做?
我們是商貿(mào)公司,來的居間服務費6個點的,可以用進項抵扣吧
小規(guī)模納稅人進項票怎么抵扣
那不認證,結轉增值稅怎么做呢,都已入賬
你的進項稅額沒有勾選認證的,那就先記住的待認證進項稅額里面
分錄怎么做呢
借成本費用 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸銀行存款
可以認證分錄怎么做呢
借,應交稅費,應交增值稅進項稅額。 貸應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額
這種做賬 稅務局會查馬 ?還是直接不做賬下月用 在做哪種好
你并沒有少交稅,所以稅務局也不會查的
因為貸款 說每月都需要繳納一些稅 然后就不全認證了 入賬計入待認證好還是直接先不入賬呢 企業(yè)所得稅需要報表數(shù)據(jù)
對,你也可以先不入賬