是的,你說的對火炬也要申報。
有高新技術(shù)企業(yè)實操的老師嗎?老師好,看圖片,報2022年的火炬年報,有高新或者科技型中小企業(yè)的老師嗎?科技型中小企業(yè)火炬年報,想報今年的信息,具體應(yīng)該怎么操作呢?答過的老師請不要接了?。?謝謝
答過的老師請不要接了??!有高新技術(shù)企業(yè)實操的老師嗎?老師好,看圖片,報2022年的火炬年報,有高新或者科技型中小企業(yè)的老師嗎?科技型中小企業(yè)火炬年報,想報今年的信息,具體應(yīng)該怎么操作呢?答過的老師請不要接了!! 謝謝
認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)后,除了高新技術(shù)企業(yè)年報 ①高新技術(shù)企業(yè)火炬統(tǒng)計年報(3月) ②高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況報表(5月) 其他還有要申報的么?
要是有研發(fā)費用 還不是高新技術(shù)企業(yè) 需要每年報火炬年報嗎? 不是工商的那個年報? 我想問那個火炬年報需要每年都報嗎? 火炬年報一般什么時候報??
所有的高企相對于別的企業(yè)是要多做的事情有高新技術(shù)企業(yè)科技局年報?統(tǒng)計局年報?火炬申報嗎?我說的對嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
統(tǒng)計局年報每個高企都要報嗎?
統(tǒng)計這個看統(tǒng)計局的要求就行每年也可能有變化這個不一定。
高新技術(shù)企年報呢?
你好年報是每年都需要申報的。