直接計入借:財務費用 貸:銀行存款

老師,轉(zhuǎn)賬和手續(xù)費在一張單子上,可以這樣做賬嗎?手續(xù)費的摘要要不要另外寫手續(xù)費還是付款就可以? 摘要寫 付款, 借:應付賬款 借:財務費用——手續(xù)費 貸:銀行存款
老師,銀行手續(xù)費如果銀行流水10月份給支付了,但是票開在了11月份。那我做10月份的帳是直接財務費用手續(xù)費貸銀行存款。還是說掛賬
老師,發(fā)放工資的時候有手續(xù)費,記賬是借:應付職工薪酬 財務費用 貸銀行存款 還是單筆記發(fā)工資借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,手續(xù)費借:財務費用 貸:銀行存款 ?
借:銀行存款 財務費用(手續(xù)費) 貸:預收賬款 這個分錄只銀行存款選現(xiàn)金流嗎?財務費用和預收賬款還用選嗎
銀行手續(xù),需要掛賬預付賬款嗎?還是說可以直接計入借:財務費用 貸:銀行存款
自產(chǎn)的汽油移送運到B油田車輛為啥要消費稅視同銷售 書上說移送用于應稅產(chǎn)品不要交消費稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應交稅費這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費用 1100*25% 貸:應交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當年要補一筆分錄 借:所得稅費用 100*25% 貸:應交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認可永久性差異對會計報表上“所得稅費用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應的25所得稅給補上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關于研發(fā)賬務的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因為發(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機械,可以開建筑機械發(fā)票嗎?
23年中有兩筆 銀行手續(xù)費掛賬 預付賬款,現(xiàn)在可以調(diào)整出來嗎?
是的,不然你23年的費用就不準
那調(diào)整出來,涉及到損益類科目,除了做回正解的分錄,還需要做什么嗎?
小企業(yè)會計準則
借:利潤分配-未分配利 貸:預付賬款
直接就做這一個嗎?》
是的,就做那個分錄就是