你好;季度末如果確實(shí)低于標(biāo)準(zhǔn)30萬(wàn)的; 要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目的
小規(guī)模納稅人 每個(gè)季度未達(dá)30萬(wàn) 免交增值稅 那賬面上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)到哪里?
老師,小規(guī)模季度增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅處理嗎
小規(guī)模,季度末需要將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?再繳納嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人期末增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,需要這樣嗎
老師 小規(guī)模納稅人當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 這個(gè)月底還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅過(guò)度一下 過(guò)度到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下面去呢?
老師,我司本月發(fā)生玻璃門更換服務(wù),對(duì)方開具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi),稅點(diǎn)6%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)類目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開票69萬(wàn),然后b公司給c公司開票73萬(wàn),由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬(wàn),c公司和我們公司是一個(gè)老板的,現(xiàn)在b公司說(shuō)要收入1個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,我應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)算它這一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用
房開企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房?jī)r(jià)一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢?
老師,阿里平臺(tái)上走的發(fā)貨,空運(yùn),阿里提供不了提單,只有一個(gè)面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個(gè)人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫任何信息了
本月申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,新租賃準(zhǔn)則是啥
老師,我們是從農(nóng)戶收回來(lái)玉米,烘干賣,比如進(jìn)來(lái)原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預(yù)付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負(fù)數(shù),還是填貸方?
第一季度專票+普票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,是嗎?
你好; 是的;普票部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入; 專票部分的減免的2%要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入; 繳納1%?
分錄怎么寫呢
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 貸營(yíng)業(yè)外收入; 銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,也可以吧?
你好; 你用了未交增值稅明細(xì)嗎?這個(gè)是一般納稅人的科目
小規(guī)模也可以用吧?
小規(guī)模就用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目?