如果產(chǎn)品不屬于視同自產(chǎn),確實(shí)不用在退稅申報(bào)中專門申報(bào)這一項(xiàng)。視同自產(chǎn)貨物,是指生產(chǎn)企業(yè)在年度內(nèi)生產(chǎn)銷售的、按照國(guó)稅發(fā)〔2002〕105號(hào)文件及現(xiàn)行出口貨物退(免)稅有關(guān)規(guī)定,應(yīng)視同自產(chǎn)貨物享受退(免)稅政策的產(chǎn)品。若產(chǎn)品不屬于這個(gè)范疇,那么在退稅申報(bào)時(shí),這部分產(chǎn)品可以按照免稅處理,無(wú)需特別申報(bào)

您好,老師,請(qǐng)教一下,如果免抵退出現(xiàn)疑點(diǎn),“首次申報(bào)跨大類商品(84821020)退稅,且未申報(bào)視同自產(chǎn)”,這個(gè)是什么意思?謝謝
我司之前申報(bào)出口退稅,因?yàn)橛惺状慰绱箢愴?xiàng)目,申報(bào)表有疑點(diǎn),我們是生產(chǎn)配套出口的,稅局那邊建議是我們先撤回申報(bào),然后重新申報(bào)選業(yè)務(wù)類型的時(shí)候選擇視同自產(chǎn)。這個(gè)重新申報(bào)視同自產(chǎn)應(yīng)該如何申報(bào)?我們是生產(chǎn)型企業(yè)
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),自檢顯示可挑過,疑點(diǎn)是:首次申報(bào)跨大類商品,且未申報(bào)視同自產(chǎn),這樣可以不管他直接申報(bào)?
老師,你好,我是出口退稅企業(yè),有一批視同自產(chǎn),我錄入報(bào)關(guān)單時(shí)在哪個(gè)地方填一下視同自產(chǎn),我按平時(shí)錄入申報(bào),變成首次跨大類,謝謝
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)型企業(yè),申報(bào)退稅時(shí)疑點(diǎn)顯示首次跨大類申報(bào),且未申報(bào)視同自產(chǎn)。如果不是視同自產(chǎn),那是不是不用申報(bào)這一項(xiàng)(當(dāng)免稅處理),謝謝!
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


好的,謝謝老師!
麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。謝謝啦
請(qǐng)問老師,不需要特別申報(bào),那還有做什么處理嗎?
自己留存檔案資料,備查就行啦
好咧,謝謝老師
麻煩給個(gè)五星好評(píng)啊,謝謝