同學(xué)你好 1.計(jì)入研發(fā)支出 2.不用
請問老師,研發(fā)人員出差外地的公共汽車票,但是,這個項(xiàng)目是受托研發(fā)他是走生產(chǎn)成本。合同只是在科技部門備案,稅局還沒去,還不確定可不可以增值稅0稅率也可能開6%!我做賬這張車票該如何處理?是不抵扣進(jìn)項(xiàng),票先入賬等確定后再進(jìn)項(xiàng)?還是票先放那不做賬?還是直接抵扣進(jìn)項(xiàng),以后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?哪種做法才可行?
老師,我在做裝修行業(yè),有兩個問題: 1.項(xiàng)目成本是不是主要是材料個和人工兩大塊,成本發(fā)票是不是要嚴(yán)格按照增值稅專用發(fā)票來收取,普票是不能收是嗎?最近項(xiàng)目上有出現(xiàn)設(shè)計(jì)費(fèi)用開進(jìn)來也是專票,設(shè)計(jì)費(fèi)用也可以算入成本的嗎? 2.為什么掛靠單位不收住宿餐飲,送禮的發(fā)票,員工以報銷的形式走都不行,這個是什么原因?
10)報銷差旅費(fèi),住宿費(fèi)取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率6%,稅額0.6萬元;餐飲費(fèi)取得普通發(fā)票,共計(jì)金額5萬元,稅率6%,稅額0.3萬元;高鐵客票共計(jì)金額21.8萬元;出差補(bǔ)助費(fèi)共計(jì)4.7萬元。轉(zhuǎn)賬付款。該企業(yè)對適用不同稅率的收入已經(jīng)實(shí)行分別核算。要求:(1)根據(jù)上述資料,編制會計(jì)分錄。(2)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)該電器公司6月應(yīng)繳納的增值稅。老師,這幾個問題是一個綜合大題,請解答一下。
保定市博新商貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年1月的業(yè)務(wù)情況如下:2021年1月,公司銷售部門繳納養(yǎng)老保險2920.35元,其中單位承擔(dān)部分1946.91元,個人部分973.44元,繳納失業(yè)保險121.72元,其中單位承擔(dān)部分85.20元,個人部分36.52元,繳納工傷保險144元。購進(jìn)商品并取得增值稅專用發(fā)票,金額131000元,進(jìn)項(xiàng)稅額17030元,款項(xiàng)已于上月支付。購進(jìn)銷售用包裝紙箱并取得增值稅專用發(fā)票金額4664.07元,進(jìn)項(xiàng)稅額606.33元,貨款通過銀行支付。支付廣告費(fèi)370元,取得增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)金支付。收到小規(guī)模公司開具的運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票2785元,進(jìn)項(xiàng)稅額27.85元。報銷銷售人員出差取得的火車票650元。1月開出專用發(fā)票180000元,普票5500元,未開票收入為7900元(均為不含增值稅金額)4、假定博新公司的增值稅稅負(fù)為1.15%,按稅負(fù)計(jì)算該公司1月需要繳納的增值稅5、按照現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,博新公司需要繳納的增值稅是多少老師這兩個題不會做,實(shí)在不好意思老麻煩你,真不會做
老師 請教兩個問題 1.研發(fā)部門的人出差發(fā)生的 飛機(jī)票和高鐵票進(jìn)去什么科目呀? 2.取得的普票不用做稅率吧
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險費(fèi)用能退嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險需要買多少年
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
計(jì)入研發(fā)支出里面的什么名明細(xì)啊 是出差考察項(xiàng)目 考察光機(jī)和二甲戊靈
那就是間接費(fèi)用哦
有直接費(fèi)用 沒有見間接費(fèi)用呢
那你你還有什么明細(xì)科目
這些了 下面還有
還有這些沒有了
還有出差的補(bǔ)貼費(fèi)用150計(jì)入什么科目
那你用其他 差旅費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)入費(fèi)用科目 這個不需要發(fā)票