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一般納稅人,本月我的銷項稅額428541.78元,進項稅額勾選637726.92元,進項稅額轉(zhuǎn)出213523.97元,繳納增值稅868.69元,這筆業(yè)務分錄怎么寫

2024-04-10 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-10 09:40

借應交稅費應交增值稅銷項稅額428541.78 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出213523.97 貸應交稅費應交增值稅進項稅額637726.92 應交稅費未交增值稅868.69

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快賬用戶2866 追問 2024-04-10 09:43

對了還有上期留底3470.14需要在這筆業(yè)務分錄中體現(xiàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 09:43

留抵稅額您上月怎么做賬的呢

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借應交稅費應交增值稅銷項稅額428541.78 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出213523.97 貸應交稅費應交增值稅進項稅額637726.92 應交稅費未交增值稅868.69
2024-04-10
借應交稅費貸銀行存款
2024-06-12
同學你好 ,分錄 銷售貨物 借:應收或者預收賬款 20000 貸:主營業(yè)務收入 20000-1651.38 應交稅費-銷項稅 1651.38 購入貨物 借:庫存商品 600-69.03 應交稅費-銷項稅 69.03 貸:應付或者預付賬款 600 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 600-69.03
2022-03-30
88萬-80萬-1000?1500?6000 繳納的增值稅是這些, 然后你當時留底稅款在哪個科目掛著。
2024-02-20
借應交稅費用交增值稅銷項500 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出300 應交稅費,應交增值稅進項200 借應交稅,非應交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅300 借應交稅費未交增值稅300貸銀行存款。
2023-12-13
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