你好,同學(xué) 增值稅的話,按照銷售額報稅的

公司原來有一輛二手車為固定資產(chǎn),現(xiàn)拿去報廢,報廢汽車那讓我們開票給他,金額隨便開,然后我們開出去一張票500元發(fā)票,請問怎么做賬??然后公司到4S店購入一輛新車,總共收到3張票據(jù)。一、機動車統(tǒng)一發(fā)票上含稅金額為5萬,稅額為5752.21;二、專用發(fā)票上上牌費等含稅金額8147.7,稅額937.35;三、車輛購置稅繳款憑證:2212.39,請問怎么做賬?
老師 我們是運輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個人不需要開發(fā)票的 就在申報增值稅的時候做了未開票收入 稅務(wù)我們做了固定資產(chǎn)清理 那還藥另外做分錄說明未開票收入這項嗎
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,會務(wù)服務(wù)行業(yè),主要是做租賃設(shè)備服務(wù)的。公司買了一批音響,正常要入固定資產(chǎn),但是這批音響買進(jìn)就是為了賣出去。我的是否可以入其他業(yè)務(wù)收入 然后購入的音響做庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
老師救急,請問公司出售二手車開出發(fā)票導(dǎo)入納稅申報表主表是合并到應(yīng)稅貨物銷售額里面去了,就相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)收入,那我做會計分錄的時候是做,借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費,那我賣車的收入報表在銷售額里,做憑證要入固清,那要怎么做賬利潤表跟納稅主表的銷售額一樣?
老師,我們公司是買新車再上牌交購置稅,再轉(zhuǎn)手賣出去,那我就要做要做為固定資產(chǎn)核算,然后我報稅時候怎么報呢,主營業(yè)務(wù)收入?
老師麻煩看一下 我們是運輸企業(yè) 雇傭的司機 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報銷,老板說暫時不做賬,我把他所支付的費用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項目名稱酒,行不,會不會有分險,1900塊錢
請問老師實務(wù)互換會計分錄怎么做呢?
老師 上個月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進(jìn)項稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報,把時間填到23年,系統(tǒng)會直接計算嗎
樸老師 來 這個初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點理解了 請看看對不對 1??因為是第一年年初預(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個時點,資產(chǎn)帳面價值=0,計稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時點DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因為在22.12.31年末時,稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計稅基礎(chǔ)=0 帳面價值一直是0,此時就會做借:所得稅費用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時點做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?
老師我說的是財務(wù)報表,主營業(yè)務(wù)收入,我怎么填
我的報表科目怎么轉(zhuǎn)換呢
財務(wù)報表,不用填寫收入,體現(xiàn)差額在資產(chǎn)處置損益科目
那我申報利潤表的時候怎么申報呢
利潤表填寫資產(chǎn)處置損益可惡即可
老師現(xiàn)在公司也有這種業(yè)務(wù),正常的
問題我們是主營業(yè)務(wù)
主要要交購置稅,否則我就把它做主營業(yè)務(wù)收入科目了
這樣的話,做主營業(yè)務(wù)收入。按照售價
那購置稅呢
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?
購置稅計入固定資產(chǎn)成本
出售的時候。固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
這樣也可行
謝謝老師
可以的,沒問題的,同學(xué)
不客氣,同學(xué)。早點休息
那車款收入我就主營業(yè)務(wù)收入了,老師?
是的,直接主營業(yè)收入
老師,你為什么不早點回答我問題,我一個下午和另兩個老師交流半天,他們也說不清楚,就讓我入固定資產(chǎn),我理論半天,也理論不出個所以然
不好意思,老師晚上有點事,沒有及時回你,抱歉
一般老師看到都會立馬回復(fù)的
我的意思是,我第一次提問沒有遇到你:(
嗯,因為老師比較多,有機會的話,有問題可以隨時問老師