您好!這個(gè)不能稅前扣除。 稅前扣除就是可以減少利潤,少交所得稅
稅款滯納金可以所得稅前扣除嗎?
公司職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)逾期產(chǎn)生的滯納金”也不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除對(duì)吧????
補(bǔ)交以前年度的所得稅,和產(chǎn)生的罰款滯納金,都有進(jìn)入什么科目,哪些可以稅前扣除
補(bǔ)繳以前年度的稅費(fèi)產(chǎn)生的滯納金可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,繳納稅款逾期了產(chǎn)生滯納金可以抵扣所得稅嗎?什么是稅前扣除,什么稅稅后扣除所得稅
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師,可以舉例子嗎?什么時(shí)候是稅前,什么時(shí)候是稅后,經(jīng)常用的
老師。為什么年度所得滯納金反而調(diào)減了嗎?
你好!比如你現(xiàn)在喲20塊沒有發(fā)票,做的利潤是100,那么繳稅的時(shí)候,按120塊利潤繳稅 這個(gè)稅是說的所得稅,計(jì)算所得稅的時(shí)候是不是可以扣
好的。老師為什么年度所得滯納金反而調(diào)減了嗎?
你好!這個(gè)老師不清楚,你在哪兒看到的