借原材料帶庫存現(xiàn)金回來發(fā)票發(fā)票貼憑證后面就行。

老師,我是一家小規(guī)模公司,上月暫估入庫商品,商品已經(jīng)出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月票回來了,金額比暫估的成本高一點,我這個月怎么寫分錄
小規(guī)模企業(yè),上個月暫估了。材料費19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月我要沖紅,上個月的暫估費用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會計分錄呢?這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師上個月暫估成本500150,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了上個月,但是這個月只開來25萬多這個工程的材料 ,你幫忙看看這個原材料余額怎么辦這個月?
若當月一小部分原材料暫估入帳了,材料的領(lǐng)用出庫及結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按照暫價格來了。次月取得發(fā)票時沖紅了上月的暫估入帳,那上月的領(lǐng)用材料和結(jié)轉(zhuǎn)成本需要改嗎?
老師,暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫商品差額,就是說,我上個月暫估的,這個月發(fā)票回來。但是上個月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在這個多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負數(shù)嗎?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
成本沒有錯誤,不需要調(diào)整。
3月份的報表已經(jīng)報了,4月份才取得發(fā)票,報表要更正嗎?
有幾百元的差,到時候做到哪里?
這幾百元差是發(fā)票回來少了嗎?還是說咱們咱們故事多了?
兩種情況: 發(fā)票少了和估少了 分別怎么做賬?
發(fā)票少了就是回來多少發(fā)票紅沖多少賬戶按發(fā)票入賬。 暫估少了就把暫估的再補上就行了。
通過那個會計科目去調(diào),分錄怎么寫
暫估時借原材料到庫存現(xiàn)金。 回來發(fā)票紅沖暫估借庫存現(xiàn)金貸原材料。 按發(fā)票入賬,借原材料貸庫存現(xiàn)金。