你好,剩余的繼續(xù)暫估就可以的,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月暫估原材料金額160,賣(mài)出去這期原材料成本結(jié)轉(zhuǎn)也是160,可是今個(gè)月發(fā)票回來(lái)金額是176.99,我這個(gè)月應(yīng)該怎么做呢
上個(gè)季度結(jié)成本的時(shí)候,有一批材料票沒(méi)回來(lái)用了暫估,這個(gè)月材料票回來(lái)了,發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度暫估結(jié)多了,怎么沖銷(xiāo)暫估
你好,我是建筑行業(yè),我上個(gè)月暫估了材料費(fèi)200萬(wàn),成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月材料費(fèi)發(fā)票到了,也開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那暫估的怎么處理?
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬(wàn)元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬(wàn)元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒(méi)有收入。只有暫估的成本。請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師上個(gè)月暫估成本500150,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了上個(gè)月,但是這個(gè)月只開(kāi)來(lái)25萬(wàn)多這個(gè)工程的材料 ,你幫忙看看這個(gè)原材料余額怎么辦這個(gè)月?
公司要注銷(xiāo),賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒(méi)有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁幔咳绻枰脑?,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買(mǎi)個(gè)小轎車(chē)10萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫(xiě)出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷(xiāo)售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問(wèn)一下,我們單位注銷(xiāo),把使用過(guò)的汽車(chē)賣(mài)了,二手車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,我們還需要開(kāi)發(fā)票嗎?
專(zhuān)票已開(kāi),已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專(zhuān)票紅沖后,是按照銷(xiāo)售折讓開(kāi)嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開(kāi),我們?cè)贤瑳](méi)變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開(kāi)的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
這個(gè)月沖紅了,金額少了,原材料有余額了
7月份做的
實(shí)際你的原材料就是25萬(wàn)嗎?你之前多做的那些都是虛增的,是這個(gè)意思嗎?
本來(lái)是有的,但是現(xiàn)在一下開(kāi)不出來(lái),10月份開(kāi)了25萬(wàn)多,11月份開(kāi)了13萬(wàn)多,后面就不開(kāi)了,就這樣結(jié)束了,實(shí)際就39萬(wàn)多加上,11月的,現(xiàn)在要怎么處理暫估成本,?
沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際有購(gòu)入的,這種情況下你不用哄的,讓他正常做賬就可以的,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。
老師是這樣暫估成本是500150.實(shí)際10月份開(kāi)了25萬(wàn)多,加11月份13萬(wàn),實(shí)際是,,39萬(wàn)多,我都沖紅了,怎么還要調(diào)整?。?
你好,也就是你這個(gè)50多萬(wàn)是虛增的是嗎?如果是紅沖了不需要調(diào)整的。
借應(yīng)付賬款帶原材料50多萬(wàn),當(dāng)時(shí)領(lǐng)用了嗎?如果領(lǐng)用了的話,也需要紅沖。
當(dāng)月暫估成本領(lǐng)用了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,也是3季度的,但是這個(gè)月發(fā)票只收到25萬(wàn)多,
那就這個(gè)月紅沖紅沖暫估入庫(kù)的,然后再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的,在做發(fā)票的。
老師是要把暫估原材料沖紅了,領(lǐng)用的,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都沖紅了,是嗎?三個(gè)都有沖紅掉是嗎?
是的是的,是這么做的。
老師去年也有一次暫估,但是金額是根據(jù)實(shí)際發(fā)票暫估成本的,我就沖紅原材料,然后重新做了原材料憑證,領(lǐng)用憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證都沒(méi)有沖紅重新做的,沒(méi)關(guān)系吧?
暫估和發(fā)票一致的,你的成本可以不用動(dòng)。
哦,老師就是暫估金額和實(shí)際金額不一樣就要三個(gè)憑證都沖紅一下是吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
終于問(wèn)對(duì)老師了謝謝
不用客氣工作順利