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老師上個月暫估成本500150,已經(jīng)結轉成本了上個月,但是這個月只開來25萬多這個工程的材料 ,你幫忙看看這個原材料余額怎么辦這個月?

2022-11-09 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-09 14:48

你好,剩余的繼續(xù)暫估就可以的,當時的分錄怎么做的?

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快賬用戶2528 追問 2022-11-09 14:51

這個月沖紅了,金額少了,原材料有余額了

這個月沖紅了,金額少了,原材料有余額了
這個月沖紅了,金額少了,原材料有余額了
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快賬用戶2528 追問 2022-11-09 14:51

7月份做的

7月份做的
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齊紅老師 解答 2022-11-09 14:53

實際你的原材料就是25萬嗎?你之前多做的那些都是虛增的,是這個意思嗎?

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快賬用戶2528 追問 2022-11-09 14:59

本來是有的,但是現(xiàn)在一下開不出來,10月份開了25萬多,11月份開了13萬多,后面就不開了,就這樣結束了,實際就39萬多加上,11月的,現(xiàn)在要怎么處理暫估成本,?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:01

沒有發(fā)票,實際有購入的,這種情況下你不用哄的,讓他正常做賬就可以的,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時候需要調(diào)整。

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快賬用戶2528 追問 2022-11-09 15:04

老師是這樣暫估成本是500150.實際10月份開了25萬多,加11月份13萬,實際是,,39萬多,我都沖紅了,怎么還要調(diào)整?。?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:07

你好,也就是你這個50多萬是虛增的是嗎?如果是紅沖了不需要調(diào)整的。

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:07

借應付賬款帶原材料50多萬,當時領用了嗎?如果領用了的話,也需要紅沖。

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快賬用戶2528 追問 2022-11-09 15:10

當月暫估成本領用了,也結轉成本了,也是3季度的,但是這個月發(fā)票只收到25萬多,

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:11

那就這個月紅沖紅沖暫估入庫的,然后再紅沖結轉成本的,在做發(fā)票的。

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快賬用戶2528 追問 2022-11-09 15:13

老師是要把暫估原材料沖紅了,領用的,結轉的憑證都沖紅了,是嗎?三個都有沖紅掉是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:15

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶2528 追問 2022-11-09 15:26

老師去年也有一次暫估,但是金額是根據(jù)實際發(fā)票暫估成本的,我就沖紅原材料,然后重新做了原材料憑證,領用憑證和結轉成本憑證都沒有沖紅重新做的,沒關系吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:31

暫估和發(fā)票一致的,你的成本可以不用動。

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快賬用戶2528 追問 2022-11-09 15:34

哦,老師就是暫估金額和實際金額不一樣就要三個憑證都沖紅一下是吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:38

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2528 追問 2022-11-09 15:40

終于問對老師了謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:44

不用客氣工作順利

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你好,剩余的繼續(xù)暫估就可以的,當時的分錄怎么做的?
2022-11-09
您好,你暫估的是上月的,沖上月的暫估,再做正數(shù),不影響當月的
2025-10-28
借原材料帶庫存現(xiàn)金回來發(fā)票發(fā)票貼憑證后面就行。
2024-04-09
您好,借原材料貸應付賬款暫估,成本的分錄正常做,回來發(fā)票后把暫估和成本的分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額再做正確的分錄,
2020-07-20
暫估的材料費用,你上個月是怎么賬務處理的
2022-01-12
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