借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。借未交增值稅貸銀行存款。

土地使用稅計(jì)提和支付會(huì)計(jì)分錄
預(yù)繳增值稅,附加稅,預(yù)繳土地增值稅和印花稅。計(jì)提和支付的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
消費(fèi)稅計(jì)提和支付會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人商貿(mào),計(jì)提稅金及附加和增值稅以及支付稅金及附加和增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,小規(guī)模退增值稅和附加,怎么做會(huì)計(jì)分錄啊,要不要計(jì)提和支付都沖紅啊
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開(kāi)了27萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專票?。?!那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過(guò)10/30萬(wàn)的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開(kāi)的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)餐飲企業(yè)購(gòu)買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第一小問(wèn),答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
請(qǐng)問(wèn)出口退稅時(shí)3856.7但申報(bào)后金額是3856.6請(qǐng)問(wèn)分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬(wàn),估計(jì)裝修下來(lái)5千萬(wàn)左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會(huì)員過(guò)來(lái)住。以此進(jìn)行營(yíng)業(yè)! 請(qǐng)問(wèn)這5000萬(wàn)的裝修費(fèi)我如何入賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位支付給員工的解除勞動(dòng)合同的補(bǔ)償,需要放到個(gè)稅申報(bào)的免稅收入里面一并申報(bào)個(gè)稅么?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個(gè)稅申報(bào)表的免稅收入里申報(bào)么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,


請(qǐng)問(wèn)后面的貸和借的一級(jí)科目是
一級(jí)科目是應(yīng)交稅費(fèi)。
好的 ,是這樣做的
是的,是這樣做的對(duì)的。