你好,這個件應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入稅收減免。
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)增值稅具體數(shù)據(jù)是多少?。堪?%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
老師,請問下關(guān)于重點(diǎn)人群減免稅補(bǔ)貼直接填報(bào)增值稅申報(bào)減免稅申報(bào)明細(xì)表中的數(shù)據(jù),應(yīng)該如何入賬,計(jì)入到什么科目中?
老師,你好!我公司享受的增值稅加計(jì)底減政策5%,稅務(wù)局給退回享受減免的增值稅,退到了銀行賬戶的錢應(yīng)該怎么做賬啊?借方銀行存款,貸方怎么記?
老師好,我們是醫(yī)療行業(yè)符合免增值稅條件的,我們在購進(jìn)材料的時候也面臨各種稅點(diǎn)的發(fā)票問題,這樣應(yīng)該如何決策呢,比如選擇低稅率的還是高稅率的?
老師你好,我們公司符合重點(diǎn)群體優(yōu)惠政策,更改去年增值稅申報(bào)表的話,退稅憑證直接在今年做就可以是嗎?更改去年的增值稅申報(bào)表,還用更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?老師
董老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會計(jì)的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對公扣費(fèi)都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個資金每年按照百分之五分紅,這個資金應(yīng)該掛哪個科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對方租車開發(fā)票項(xiàng)目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個對嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號可以開嗎
請問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對,一直差那個幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個錯了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
計(jì)入營業(yè)外收入的話,又需要交企業(yè)所得稅了,是嗎?老師
你好,是的,這個本身是需要交稅的。
這個本身就是減免稅款,再交企業(yè)所得稅,有點(diǎn)矛盾是不
你好,免增值稅,不一定免所得稅呀。
奧奧,好的,謝謝老師
老師您好,計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅款,這個營業(yè)外收入是否減免???
你好,這個營業(yè)外收入是要交稅的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了