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Q

老師你好,我們符合重點(diǎn)群體減免增值稅政策,減免稅款應(yīng)該如何記賬啊?

2024-04-09 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-09 10:41

你好,這個件應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入稅收減免。

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快賬用戶3058 追問 2024-04-09 10:49

計(jì)入營業(yè)外收入的話,又需要交企業(yè)所得稅了,是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-04-09 10:51

你好,是的,這個本身是需要交稅的。

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快賬用戶3058 追問 2024-04-09 11:05

這個本身就是減免稅款,再交企業(yè)所得稅,有點(diǎn)矛盾是不

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齊紅老師 解答 2024-04-09 11:09

你好,免增值稅,不一定免所得稅呀。

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快賬用戶3058 追問 2024-04-09 11:10

奧奧,好的,謝謝老師

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快賬用戶3058 追問 2024-04-09 11:15

老師您好,計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅款,這個營業(yè)外收入是否減免???

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齊紅老師 解答 2024-04-09 11:17

你好,這個營業(yè)外收入是要交稅的。

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快賬用戶3058 追問 2024-04-09 11:20

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-09 11:22

你好,不用客氣的了

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你好,這個件應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入稅收減免。
2024-04-09
你好,同學(xué),1、補(bǔ)計(jì)增值稅時: 借:以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、交納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)繳增值稅 4、交納滯納金處理: 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2024-06-05
同學(xué)你好 是什么單位呢
2022-12-15
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸營業(yè)外收入。
2023-07-04
您好 請問物業(yè)開具的什么費(fèi)用發(fā)票
2020-11-26
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