您好,這個的話,是可以全部抵扣的這個
老師你好。 想了一個問題, 假如一個廠里面修建了1棟樓用于職工住宿的宿舍。跟建筑公司簽署了合同,一次性支付建筑公司價款,然后取得建筑公司開具的增值稅專用發(fā)票。根據(jù)稅法的規(guī)定專門用于職工福利的不動產(chǎn),其進項稅額是不得抵扣的。那如果是自己自建的用于上面的不動產(chǎn),在不動產(chǎn)建造過程中產(chǎn)生的進項稅稅額也是不能抵扣的嗎?
(4) 4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修繕廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費用200,000.00元,職工餐廳裝飾費用60,000.00元,路面維修費用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項通過銀行支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。 (5) 10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購入時進項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發(fā)票。 寫出每筆業(yè)務(wù)的會計處理。 計算當(dāng)期增值稅允許抵扣的進項稅額和當(dāng)期增值稅銷項項稅額。當(dāng)期應(yīng)納增值稅額含簡易計稅應(yīng)納稅額)
我公司取得了A公司開具的建筑服務(wù)的增值稅專用發(fā)票,由A公司負(fù)責(zé)建廠房,建好后我公司在廠房內(nèi)既生產(chǎn)應(yīng)稅項目又生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,這些建筑服務(wù)專用發(fā)票可以全部抵扣嗎?還是說需要按比例轉(zhuǎn)出進項?
老師,我是一個從事建筑服務(wù)的公司,非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)哈,我公司一般納稅人,有多個項目同時動工,這種情況下,進項專票也有多個項目的專票,從增值稅法律條例的方面來說,勾選認(rèn)證時,需要區(qū)分項目嗎? 我接手這家公司后,前面的會計說,沒完工的項目,他們不勾選,所有的勾選,建筑服務(wù)的項目,要銷項和進項匹配著,沒匹配的都放著,這種又是出于什么考慮呢?
老師好,我公司是建筑企業(yè),一般納稅人身份,給當(dāng)?shù)匾患抑行挠變簣@開具了9%稅率的工程服務(wù)普通發(fā)票,請問產(chǎn)生的銷項稅額可以用本公司取得的進項稅額去抵扣嗎?取得的進項發(fā)票是專用發(fā)票
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉(zhuǎn)股權(quán)那個股權(quán)未實繳過注銷資金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設(shè)備,然后需要安裝,請問安裝費開多少稅率?
在上市公司半年度財務(wù)報告披露時 資產(chǎn)負(fù)債表科目 未分配利潤的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務(wù)這邊說的不能退稅,視同內(nèi)銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會員卡,會員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈品,請問收入和贈送時要怎么賬務(wù)處理?
公司的內(nèi)賬,用老板的銀行卡給員工報銷,收付一些業(yè)務(wù)費用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉(zhuǎn)賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個月被車間領(lǐng)用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個月已經(jīng)全部銷售出去了。這個月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現(xiàn)在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內(nèi)),近期購置一輛價值大概50、60萬的車,我能不能在當(dāng)月就在會計處理上將車輛費用一次性計入費用?如果按照常規(guī)稅務(wù)上一次性計入當(dāng)期成本費用,會計上按照4年折舊分?jǐn)偝杀灸俏沂遣皇堑妙A(yù)繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了
哦哦,那這部分專票是算購進固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)還是算購進服務(wù)?
對的,這個是沒錯的人