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出口退稅率為0的商品如何申報增值稅

2024-04-08 20:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 20:13

你好,退稅率為0的出口,和內(nèi)銷是一樣的,可以抵扣進(jìn)項

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快賬用戶6264 追問 2024-04-08 20:20

稅務(wù)局給我們打電話說22年又一筆出口業(yè)務(wù)需要我們繳納增值稅的,22年申報時按照免稅申報的,現(xiàn)在需要更改報表,不知道如何更改

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快賬用戶6264 追問 2024-04-08 20:26

還有就是更改地址22年的報表,需要補(bǔ)繳增值稅2萬多,這個該如何做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-04-08 20:26

你好,是哪個地區(qū)了

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齊紅老師 解答 2024-04-08 20:27

專管員會說修改的方法的

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你好,退稅率為0的出口,和內(nèi)銷是一樣的,可以抵扣進(jìn)項
2024-04-08
你好,這個申報建議你看下學(xué)堂的實操課。 這個跟13%是差不多的,只是退稅的金額少一點 1. 《增值稅納稅申報表附列資料(一)》 第 16 欄:填寫出口銷售額(免稅)。 2. 《增值稅納稅申報表附列資料(二)》 第 18 欄:填寫 “不得免征和抵扣稅額”(即進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額)。 3. 《增值稅納稅申報表主表》 第 7 欄:填寫出口銷售額; 第 15 欄:填寫 “免、抵、退應(yīng)退稅額”(實際收到退稅款時填入)。
2025-07-15
你好,一般情況下,就是免稅但是不退稅。
2025-05-07
你好,第一個附表一免抵退銷售貨物里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表,出口銷售額, 第二個退稅率是零,你們是免稅還是內(nèi)銷?
2023-11-02
你好,填附表一,免抵退稅欄.
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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