同學(xué),你好 嗯嗯,是的
電子稅務(wù)局季報(bào)的利潤(rùn)表是當(dāng)月數(shù)嗎?比如3月份申報(bào)的數(shù)據(jù)是按3月份利潤(rùn)表數(shù)申報(bào)?季報(bào)企業(yè)所得稅是1-3月利潤(rùn)表合計(jì)數(shù)嗎
3月份匯算清繳 計(jì)提了所得稅費(fèi)用,然后1季度利潤(rùn)也計(jì)提了所得稅費(fèi)用。那么3月份利潤(rùn)表里的“所得稅”怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)的是2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了,那里利潤(rùn)表的20行:減所得稅費(fèi)用這個(gè)科目就是本季度應(yīng)該在賬面計(jì)提的1-3月份的企業(yè)所得稅金額吧?
2024年3月份利潤(rùn)表總額是-110197.53元,問(wèn)1季度企業(yè)所得稅就不用交了,是嗎?2024年3月份也不用計(jì)提企業(yè)所得稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn),1季度報(bào)表有利潤(rùn),做賬是在3月份計(jì)提所得稅嗎
老師這是怎么回事 ,我還沒(méi)報(bào)稅就自己申報(bào)了
無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話(huà)是算營(yíng)業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì),營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬(wàn)元對(duì)不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒(méi)發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶(hù) ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶(hù),出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 嗎
同學(xué),你好 對(duì)的,是這樣的
小微企業(yè)就是按利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額*0.05嘛
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
做賬的順序,是結(jié)轉(zhuǎn)了本月利潤(rùn)后再做計(jì)提所得稅的分錄嗎
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)的順序是先計(jì)提所得稅費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
就是第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益,第二個(gè)計(jì)提所得稅費(fèi)用 ,第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 分錄 是借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 本年利潤(rùn)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,對(duì)的