你好,沒(méi)錯(cuò)的,是這么做的
收到進(jìn)賬票做的是借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 收到負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該做
借:庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)付賬款 這個(gè)是正常做賬 收到紅字發(fā)票 借:庫(kù)存 金額負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出)金額負(fù)數(shù)老師是這樣編寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司去年虛擬暫估原料生產(chǎn)入庫(kù),開(kāi)票銷售,今年開(kāi)紅字銷售發(fā)票,紅沖收入的時(shí)候,也要紅沖成本吧,按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一直紅沖到原材料,對(duì)嗎,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料,借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估。
老師:你好!銷售退貨,拆出的配件退貨給供應(yīng)商,開(kāi)紅字發(fā)票,因?yàn)橐呀?jīng)是領(lǐng)用了的,可以直接沖庫(kù)存商品的價(jià)值嗎?借:庫(kù)存商品負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款
第一步?jīng)]有發(fā)票暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估100 第二步收到發(fā)票沖暫估 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估負(fù)數(shù)100 3根據(jù)發(fā)票入賬 借庫(kù)存商品85 應(yīng)交稅費(fèi)15 貸應(yīng)付賬款-總部100 第四步本公司的客戶把錢(qián)30塊打給了總部 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)—23 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)—7 貸應(yīng)付賬款總部負(fù)數(shù)—30 這樣就行了吧?老師
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問(wèn)餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買(mǎi)了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購(gòu)買(mǎi)商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開(kāi)票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒(méi)有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
好的,謝謝
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng)