可以的,可以這么做的
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師,我們這個(gè)月(5月份)銷項(xiàng)稅額是2000多,想問(wèn)下我現(xiàn)在可以操作認(rèn)證抵扣嗎,我可以只勾選這截圖中的兩張進(jìn)項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng)稅額也剛好2000多)抵扣嗎,剩下的等下次抵扣再勾選?
老師好,本公司是一般納稅人,取得茅臺(tái)酒增值稅專用發(fā)票16萬(wàn)元,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,你好,我建筑公司開出了9%的銷項(xiàng)普票,然后這個(gè)月有部分進(jìn)項(xiàng)專票抵扣的, 有多的收入和9%銷項(xiàng)稅款,我還能開出紅沖以前月份3%的發(fā)票嗎? 比如:我這個(gè)月9%銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)要稅交2000元,可是以前有一張3%發(fā)票要紅沖,稅費(fèi)是1200元,可以沖這多出來(lái)的2000元,交800元嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,這個(gè)月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額假如是10000元,開發(fā)票稅額只需要交2000元,我可以只抵扣剛好的進(jìn)項(xiàng)稅2000元就好嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。