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老師,我們企業(yè)是 發(fā)電行業(yè),采進(jìn)來的光伏組件,賬上計(jì)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在我對外出售380萬,已折舊150萬。這個(gè)賬務(wù)處理該怎么做?請老師指點(diǎn)

2024-04-08 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-08 08:35

折舊就是你們的成本呀,同學(xué),不用再做成本了

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快賬用戶7998 追問 2024-04-08 08:35

出售看了,該怎么下賬?請老師細(xì)心指點(diǎn)

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快賬用戶7998 追問 2024-04-08 08:36

出售了,已經(jīng)賣出了。收到資金500萬

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齊紅老師 解答 2024-04-08 08:40

出售就做收入, 借:銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅

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快賬用戶7998 追問 2024-04-08 08:41

麻煩老師寫完整的賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2024-04-08 08:43

借:銀行存款? 貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶7998 追問 2024-04-08 09:00

然后呢,成本結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)處置損益

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-08 09:07

成本你要找到對應(yīng)的固定資產(chǎn)做清理

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你好,稍等我發(fā)給你具體的分錄。
2024-04-08
折舊就是你們的成本呀,同學(xué),不用再做成本了
2024-04-08
借固定資產(chǎn)清理。累計(jì)折舊16萬帶固定資產(chǎn)。 借應(yīng)收賬款51萬。固定資產(chǎn)清理應(yīng)交增值稅。 然后把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)初始損益就可以了。
2024-04-08
你好,可以的,可以這么做的。
2024-04-22
剩下的不退的計(jì)入營業(yè)外收入
2025-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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