折舊就是你們的成本呀,同學(xué),不用再做成本了
老師您好,我想請問一下這個(gè)問題: 企業(yè)的某項(xiàng)固定資產(chǎn)賬面原價(jià)為2000萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為0。在第4個(gè)折舊年度末企業(yè)對該項(xiàng)固定資產(chǎn)的某一主要部件進(jìn)行更換,新部件價(jià)格為1000萬元,增值稅稅額為130萬元,符合準(zhǔn)則規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)條件。被更換部件的賬面原價(jià)為800萬元,出售取得變價(jià)收入1萬元。固定資產(chǎn)更新改造完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 對以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出會(huì)計(jì)分錄。 謝謝老師,打擾了,您辛苦了!
老師,我們企業(yè)是 發(fā)電行業(yè),采進(jìn)來的光伏組件,賬上計(jì)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在我對外出售380萬,已折舊150萬。這個(gè)賬務(wù)處理該怎么做?請老師指點(diǎn)
老師,您好,我們企業(yè)是光伏發(fā)電行業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。19年采購的發(fā)電的組件,逆變器都是發(fā)電設(shè)備。19年當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)計(jì)入了固定資產(chǎn),已折舊5年了。目前,對外出售,就是出售固定資產(chǎn)。。。我這樣做分錄:①借:固定資產(chǎn)清理 420萬 累計(jì)折舊 380萬 貸: 固定資產(chǎn)800萬 ②借:應(yīng)收賬款 800萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入707.96萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 92.04萬 ③ 借:營業(yè)外支出:420萬 貸:固定資產(chǎn)清理:420萬 老師,幫我指導(dǎo)一下,這樣入賬,合理嗎
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計(jì)折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個(gè)憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
老師:請問一下,我們是工業(yè)企業(yè),然后,自已通過融資租賃的方式進(jìn)行了光伏項(xiàng)目的建設(shè) ?,F(xiàn)在產(chǎn)生的電,主要是供自己,剩余多的就賣給國家電網(wǎng)?請問一下,這部分自己用的電費(fèi),我如何做賬?另外賣給國家電網(wǎng)的又是不是要做其他業(yè)務(wù)收入,這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的?
本月開票收入70萬,含上月申報(bào)未開票收入的10萬,本月未開票收入6萬,怎么填寫申報(bào)表呢
老師,我們一個(gè)公司控股另一個(gè)新公司,舊公司人員到新公司上班,那舊公司報(bào)稅如何申報(bào),以后業(yè)務(wù)都在新公司
老師您好,請問公司是固定雙休,我到了周六周日沒有上班,領(lǐng)導(dǎo)讓上班,我說怎么都不提前通知讓上班呢?我的認(rèn)知是沒有通知上班就是休息,這么理解有問題嗎?
老師,你好,今年出臺所有公司都要為員工繳納社保,那一人多加公司如何繳納社保,公司只有法人,如何也要繳納社保嗎
老師,權(quán)益工具是資產(chǎn)還是負(fù)債科目
老師,個(gè)稅人員添加,我這個(gè)月申報(bào)的數(shù)據(jù)是6月的實(shí)發(fā)工資,新增人員入職日期怎么填?
老師,什么叫合同資產(chǎn),會(huì)計(jì)處理什么時(shí)候用到合同資產(chǎn)科目
老師您好能簡單的給我講解一下勞務(wù)合同和勞動(dòng)合同的區(qū)別嗎,一般事業(yè)單位都是什么合同
老師 我接了一個(gè)公司,進(jìn)出都是對公戶,沒做過賬,沒有票,現(xiàn)在老板讓我把賬從新整出來,我咋整啊,稅務(wù)上怎么處理啊
老師 檸檬云軟件 老師房租的 待攤費(fèi)用怎么做分錄 ,第一個(gè)分錄怎么寫,剛租了
出售看了,該怎么下賬?請老師細(xì)心指點(diǎn)
出售了,已經(jīng)賣出了。收到資金500萬
出售就做收入, 借:銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅
麻煩老師寫完整的賬務(wù)處理
借:銀行存款? 貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
然后呢,成本結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)處置損益
成本你要找到對應(yīng)的固定資產(chǎn)做清理