你好 公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 取得發(fā)票了,再計(jì)入費(fèi)用核算?
老師,2月份交了的電費(fèi)沒有取得發(fā)票,從對(duì)公賬戶走的,說是3月月份開,這怎么做賬?
老師您好,我在3月份開了一張電子普通發(fā)票,結(jié)果在4月份給沖紅了,能做作廢4月份沖紅的發(fā)票嗎,客戶已經(jīng)在3月份報(bào)了發(fā)票了
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,您好!1月份電費(fèi)是在2月交款的,3月份才開1月電費(fèi)發(fā)票的。1月暫估了電費(fèi),2月在付款時(shí)和3月收到發(fā)票時(shí),分別怎么做賬?謝謝!
公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 發(fā)票開在了4月份 3月份的電費(fèi)怎么做賬
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
老師您好,一般納稅人取得小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,票面稅率是3%,不能直接抵扣,應(yīng)該怎么抵扣,以及會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,老師
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書嗎?
我們是一家大型商場(chǎng),對(duì)撤場(chǎng)鋪面重新安裝配電設(shè)施,做簡(jiǎn)單裝修,這是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?攤銷幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報(bào)個(gè)稅,您能說一下具體申報(bào)流程嗎?
@樸老師,填寫當(dāng)月和年度累計(jì)余額
應(yīng)付賬款直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
我的票這個(gè)月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳
老師,我們有個(gè)興業(yè)銀行的賬戶,興業(yè)銀行公戶往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶轉(zhuǎn)3萬,興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶發(fā)工資2萬,這種可以給我列個(gè)分錄嗎?就是在興業(yè)同一個(gè)網(wǎng)銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶轉(zhuǎn)到興業(yè)代發(fā)工資專戶
老師我們公司是新開立的社保賬戶,那醫(yī)保賬戶員工的工資分別寫多少?我們想按最低社?;鶖?shù)交社保
以前是這樣做的 這回忘了領(lǐng)發(fā)票 那3月份的電費(fèi)就沒有賬 利潤(rùn)不就不準(zhǔn)了
你好,你如果想利潤(rùn)準(zhǔn)確,可以根據(jù)用電度數(shù),做個(gè)費(fèi)用的暫估入賬處理。
應(yīng)該借什么 貸什么
你好 借:制造費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
平時(shí)交電費(fèi)是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 再那樣做合適嘛
你好,沒有發(fā)票的情況下,暫估這樣做是合適的
等發(fā)票來了怎么沖
你好,做之前暫估的相反分錄 然后根據(jù)發(fā)票做電費(fèi)分錄?
那這樣費(fèi)用不又上4月份了
你好,沒有上4月份(因?yàn)槟阍?月份已經(jīng)費(fèi)用暫估入賬了?。?
3月 借 電費(fèi) 貸 應(yīng)付 暫估 4月 借 電費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付 負(fù)數(shù) 再借電費(fèi) 貸 預(yù)付 這樣嗎
你好,是的,是這樣的處理思路?