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老師好,小規(guī)模公司,購買藥品走的公戶打款給個人了,這時候分錄該怎么做呢,沒有發(fā)票

2024-04-07 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-07 13:03

1.當(dāng)公司使用對公賬戶給私人賬戶轉(zhuǎn)賬支付藥品費(fèi)用時,由于沒有發(fā)票,無法直接確認(rèn)具體的費(fèi)用項目和金額,因此可以先將這筆款項記為預(yù)付款或者其他應(yīng)收款。會計分錄如下: 借:預(yù)付賬款(或其他應(yīng)收款-對方名稱) 貸:銀行存款 這里,預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款科目用于暫時記錄這筆未明確具體費(fèi)用項目的款項。 1.一旦公司取得了相關(guān)的發(fā)票或者能夠明確這筆費(fèi)用的具體項目和金額,就需要進(jìn)行費(fèi)用的確認(rèn)和分錄的調(diào)整。假設(shè)這筆費(fèi)用最終被確認(rèn)為職工福利費(fèi),會計分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款(或其他應(yīng)收款-對方名稱)

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快賬用戶6633 追問 2024-04-07 13:04

小規(guī)模公司是藥店,買來用于銷售的

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齊紅老師 解答 2024-04-07 13:06

同學(xué)你好 后期開發(fā)票來嗎

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快賬用戶6633 追問 2024-04-07 13:08

后期也不開回來

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齊紅老師 解答 2024-04-07 13:11

那你暫估入庫就可以了 然后匯算清繳調(diào)增

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1.當(dāng)公司使用對公賬戶給私人賬戶轉(zhuǎn)賬支付藥品費(fèi)用時,由于沒有發(fā)票,無法直接確認(rèn)具體的費(fèi)用項目和金額,因此可以先將這筆款項記為預(yù)付款或者其他應(yīng)收款。會計分錄如下: 借:預(yù)付賬款(或其他應(yīng)收款-對方名稱) 貸:銀行存款 這里,預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款科目用于暫時記錄這筆未明確具體費(fèi)用項目的款項。 1.一旦公司取得了相關(guān)的發(fā)票或者能夠明確這筆費(fèi)用的具體項目和金額,就需要進(jìn)行費(fèi)用的確認(rèn)和分錄的調(diào)整。假設(shè)這筆費(fèi)用最終被確認(rèn)為職工福利費(fèi),會計分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款(或其他應(yīng)收款-對方名稱)
2024-04-07
您好 1.付款給對方公司(假設(shè)已支付全部款項): 借:預(yù)付賬款 120000 貸:銀行存款 120000 1.如果公司法人墊付了部分款項,需要記錄法人和公司的借款關(guān)系: 借:其他應(yīng)收款-法人墊付款 120000 貸:銀行存款 120000 1.當(dāng)收到發(fā)票時(假設(shè)發(fā)票金額為12萬),先沖銷預(yù)付賬款和法人墊付款: 借:庫存商品 120000 貸:預(yù)付賬款 120000 同時,歸還法人墊付款: 借:銀行存款 120000 貸:其他應(yīng)收款-法人墊付款 120000 1.如果商品退貨或部分退貨,需要做相反的分錄沖減庫存商品和預(yù)付賬款。
2024-01-29
借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款-老板
2024-01-29
你好,其實老師建議你給他買了社保,就當(dāng)做公司有這個員工來操作。 你可以借,管理費(fèi)用,社保公司部分,其他應(yīng)收款社保個人部分貸,銀行存款。
2025-04-14
你好;? ?你做 無票收入報稅的; 需要做賬的;? ??
2022-10-21
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