你好,借,應交稅費,應交增值稅, 應交稅費,應交城建稅,教育費附加等貸,銀行存款。

老師2022年的所得稅和增值稅附加稅沒計提,23年一月補提怎么寫分錄?
一般納稅人,補繳2022年增值稅和附加稅咋做分錄啊
老師,24年一月分繳納23年增值稅,附加稅的分錄咋寫了
老師,24年一月分補交23年10.11.12的工傷保險的分錄咋寫了
老師,請問一下現(xiàn)在補錄繳稅分錄怎么入賬?23年繳納的增值稅、稅金及附加在23年未做賬,現(xiàn)在需補錄
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
附加稅不是稅金及附加嗎
你好你是說計提的憑證是吧?
繳納的呀
你好!繳納的時候就是計入應交稅費,應交城建稅等 ,計提的時候才會有稅金及附加。
哦,謝謝老師
您好!不用客氣的了
老師季度繳納。附加稅要在什么時候計提。季度繳納增值稅是。分錄咋寫了。是先計提了還是直接做繳納的分錄了
你好,你在季度末的時候計提 增值稅不用另外計提,你確認收入的時候,接應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅, 這個就相當于計提的增值稅。
老師,小規(guī)模納稅人增值稅咋處理了,
你好!如果你不用繳稅,借應交稅費,應交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。
老師,3月開票。4月交稅。這個增值稅減免分錄在申報前做呢還是在申報后做分錄了
你好!是申報后做了
老師第一季度的附加稅,城建稅。是3月份計提,4月份繳納嗎
您好,是的,就是這樣做了