按照最后一期的科目余額表數(shù)據(jù)錄入期初。
老師好。我們公司從代賬公司把賬接回來(lái)了,代賬公司只給了老板資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表。如果我按資產(chǎn)負(fù)債的期末數(shù)作為我的期初數(shù),從這個(gè)月開始錄入新的賬套。是有應(yīng)收、應(yīng)付的。那這樣我后期該怎么平掉這些有期初的科目呢
老師,接賬時(shí)代賬公司用的用友財(cái)務(wù)軟件,我們用的金蝶財(cái)務(wù)軟件,賬套拷貝過(guò)來(lái)是不是不能用,那是具體怎么接著做賬,是根據(jù)代賬公司的余額表做為期初數(shù)據(jù)重新建賬嗎?
老師,我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來(lái),要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個(gè)年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表有年初數(shù)兒,那我年初數(shù)兒對(duì)不上,這個(gè)怎么辦呀?
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我現(xiàn)要在我們的財(cái)務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
老師,我這邊是代賬公司,用的是金碟賬無(wú)憂,我想問(wèn)一下,從別的代賬公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的客戶,他們發(fā)的那些財(cái)務(wù)報(bào)表和科目余額那些,我要怎么錄期初數(shù)?
老師您好,我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,個(gè)人給我們公戶轉(zhuǎn)款,然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔(dān),賬務(wù)處理怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,成立分公司第一個(gè)月收到的廣告制作費(fèi),可以做管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?廣告費(fèi)的所得稅稅前扣除怎么算?怎么做分錄?
一般納稅人房屋租賃簡(jiǎn)易計(jì)稅5%,同時(shí)收取的水電費(fèi)按什么稅率
單選題為啥選第一個(gè),解釋下吧
老師,付款申請(qǐng)寫3000元,但備注說(shuō)是分兩次支付,請(qǐng)問(wèn)可以先支付1500,后面再支付1500嗎?還是要重新寫申請(qǐng)單才可以?
小規(guī)模,工會(huì)經(jīng)費(fèi),計(jì)稅依據(jù)是什么?小企業(yè)沒成立工會(huì),可以不交嗎?
老師,24年的匯算時(shí)因?yàn)闆]成本票暫估的成本調(diào)增了,調(diào)增后不用賬務(wù)處理也無(wú)需調(diào)報(bào)表對(duì)吧?
實(shí)收資本前期已經(jīng)實(shí)繳入帳,股東又繼續(xù)打了20萬(wàn)過(guò)來(lái),備注投資款,怎么做賬
老師:采購(gòu)商品,供應(yīng)商開了普票,怎么做賬?
已結(jié)賬,損益結(jié)轉(zhuǎn)平 利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額>資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減?年初數(shù)多0.12核對(duì)哪里
哦,只需要錄科目余額表期初數(shù)嗎?那些資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,總賬和明細(xì)賬要管嗎?
是一個(gè)一個(gè)的錄還是?他不是有一個(gè)創(chuàng)建賬套嗎?那你可以導(dǎo)入第三方數(shù)據(jù),我不知道是不是從這里導(dǎo)入,是需要導(dǎo)入什么文件,然后備份賬套放在哪里?
一般是可以導(dǎo)入的,你可以試一下不同的軟件它。操作有差異。 有余額表就按照余額表錄入期出就行。
哦,是只需要錄科目余額表數(shù),對(duì)嗎?
老師,我沒有弄過(guò)這種,你幫我看一下第三方導(dǎo)入那里是導(dǎo)入什么報(bào)表?
你好,要是軟件操作有課程。 然后你這個(gè)就按我操作的把期初數(shù)據(jù)錄入進(jìn)去試算平衡就可以開始做賬了。
哦,這個(gè)軟件操作哪里有課程?
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