你好!這個不用申報了
老師公司團建費用有住宿和餐飲可以計入職工福利費吧?如果計入需要交個稅嗎?會計分錄怎么寫呢?
老師好,餐飲公司開的餐飲費發(fā)票聽說不需要交印花稅是真的嗎?那簽訂的餐飲服務(wù)合同要交印花稅嗎?
老師,公司團建發(fā)生的餐飲費住宿費,需要申報印花稅嗎?
公司團建發(fā)生的會議費、住宿費、餐飲費等費用怎么做分錄
收到住宿費的發(fā)票,客運服務(wù)費發(fā)票,餐飲費發(fā)票,油票,運費、收派服務(wù)費發(fā)票需要繳納印花稅嗎
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
好的,謝謝
老師,勞務(wù)修理修配的發(fā)票需要申報印花稅嗎
一萬多塊錢
還有用于招待的煙酒
禮品禮盒
你好!修理修配是需要的。 購銷業(yè)務(wù)是需要交
修理修配和買的禮盒禮品用于招待費的都需要交是吧
你好!是的,印花稅不管做什么用,只看是不是應(yīng)稅范圍
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了