您好,記入到管理費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)
想問(wèn)一下老師這道題的會(huì)計(jì)分錄怎么做,麻煩詳細(xì)點(diǎn),謝謝老師
麻煩問(wèn)一下。車險(xiǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?具體怎么做?謝謝咯
@郭老師冉老師暖暖老師麻煩解答一下問(wèn)題,寫(xiě)下消費(fèi)者會(huì)計(jì)分錄謝謝
老師,麻煩問(wèn)下,我計(jì)提工資怎么做分錄,發(fā)放工資怎么做分錄,謝謝
老師:麻煩問(wèn)一下員工的消防培訓(xùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
@樸老師,追問(wèn)次數(shù)用完,這個(gè)卡今天搞得了嗎
老師,庫(kù)存的入庫(kù)金額和和出庫(kù)金額,怎么計(jì)算周轉(zhuǎn)率呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時(shí)間是6月30日,開(kāi)票時(shí)間是7月26日,工程部申請(qǐng)付款時(shí)間是8月2,實(shí)際付款時(shí)間是8月15日,請(qǐng)問(wèn)這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說(shuō)什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都會(huì)跟這倆老板吵架,真的好多時(shí)候根本不怪我,我也不知道咋了,總會(huì)跟這兩個(gè)老板吵。
#提問(wèn)#老師好,請(qǐng)教下,如果憑證某一號(hào)有20頁(yè),它的附件是放在最后一頁(yè)后,還是每一分號(hào)單獨(dú)放對(duì)應(yīng)的附件。比如我一張應(yīng)收賬款,對(duì)應(yīng)銀行存款,是2號(hào)憑證,但是2號(hào)有20頁(yè)。對(duì)應(yīng)的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來(lái)放在第20頁(yè)后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊(cè)資本 100萬(wàn), 原來(lái)公司二個(gè)股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬(wàn),占 20%,不增資的情況下,這個(gè) 20是不是技入資本公積,然后原來(lái)股東稀釋股權(quán)給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 是這么做嗎?
借管理費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款