你行,你做賬,按照實際的來。如果他多開了的那一部分,你可以不用做。如果是少開了的,你可以暫估
當(dāng)月填寫了無票收入,次月開發(fā)票后直接附當(dāng)月未開發(fā)票收入后面做附加可以嗎?因為我們銷售混凝土,標(biāo)號是所有標(biāo)號做了一個均價,如果單獨用數(shù)量×均價就對不上開票金額。所以紅沖的時候就造成不知道以什么價格沖
我們向供應(yīng)商采購材料,該材料有模具費要我們承擔(dān),但供應(yīng)商開票時沒把模具費單獨列出來,而是把數(shù)量改了,也就是說發(fā)票上的數(shù)量跟實際到的材料數(shù)量不一樣了,但我們還是以實際數(shù)量來入庫,這樣的發(fā)票我們能接收嗎?
老師,①我們是小規(guī)模納稅人,銷售是銷售眼鏡,日銷售量,有鏡片,有鏡框,只是開銷售票子的(每個月報無票收入),還用寫出庫單嗎?因為一個月得賣上百個或者上千額的,店員也不會開出庫單了,直接是那種銷售票子,可不可以?我們購進的時候就是一張發(fā)票上寫的眼鏡片數(shù)量多少,這個也沒做過入庫單,直接就記憑證借庫存商品貸應(yīng)付賬款是否可以 ②(本人是兼職會計)我還有一個公司是一般納稅人銷售煤炭購進的時候就是精煤多少噸及金額(正規(guī)發(fā)票單一品種),還用寫入庫單嗎?出庫的時候也是精煤,直接銷售也需要些出庫單嗎
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項目上采購的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務(wù)部了,項目上的會計錄入進銷存時按照供應(yīng)商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目,再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉(zhuǎn)到“原材料”,進銷存里是可以備注發(fā)票號的,但項目會計并沒有做到這一點,我會寫個情況說明給財務(wù)經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當(dāng)時材料計入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個藥品,去藥廠的差旅費和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
如果你按照他發(fā)票上的話,你的賬實不符。
我們?nèi)霂靻问侨サ敉捌さ闹亓?,老師的意思是按照我們?nèi)霂靻紊系闹亓孔鲑~,但是我是以發(fā)票上的重量入庫,都要比我們?nèi)霂靻紊现亓慷?,那我月末直接調(diào)整數(shù)量可以嗎
你好,那對方給你開發(fā)票的時候是去掉桶的嗎?
有桶 的重量
那你們支付是不是也是有桶的?如果是的話,你得把這個桶的重量算進去
我們支付的時候有些是去桶皮的,但是發(fā)票他們是按聯(lián)單上的重量開的
那你們能不能讓他按照實際的來,他去統(tǒng)的就按照去統(tǒng)的來開。這樣的話,開的不行。
他們就是沒有這樣開,他們每次拉進來發(fā)票就一起來,這樣不行嗎
你們這種有風(fēng)險,你購入的時候支付的是20。對方給你開了21,剩余的你沒有銷售出去的,都一直在存貨里面
重量我按發(fā)票入賬肯定會多,我月末的時候按實際入庫重量一次性調(diào)整重量可以嗎
可以的,可以這么做的,但是也有風(fēng)險。因為稅務(wù)局那邊能查到你們收到的發(fā)票,然后也能查到你開出去的發(fā)票。他兩個有差額,這個不就是有風(fēng)險了。
我們開出去的發(fā)票是按成品油重量來的有其他廢渣這些,收到的發(fā)票金額我們是全部入賬了的,就是存貨重量要調(diào)整的嘛,到時候稅務(wù)查我們庫存也對的上嘛?
對的是的,需要調(diào)整。那你們銷售的時候,不是按照扣除桶之后的,你購入的是按照扣除桶之前的不是