您好,借款時(shí) :借:銀行 5000 貸:其他應(yīng)付款 5000 轉(zhuǎn)款 借:其他應(yīng)付款 5000 其他應(yīng)收款 5000 貸:銀行 10000 當(dāng)然我們第2個(gè)分錄 借:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行 10000 也是可以的,其他應(yīng)付款余額在借方我們做負(fù)債表時(shí)重分類就可以了
老師您好,我們有個(gè)分公司,總分公司匯總納稅,分公司欠總公司10萬(wàn)元,分公司現(xiàn)在要注銷且無(wú)力償還,那么這10萬(wàn)總公司要怎么處理
老師,我們分公司注銷 了,賬面現(xiàn)金余額還有2000元,欠總公司27萬(wàn),我怎么整平呢,分公司分錄,總公司分錄怎么寫呢
我們分公司與總分公司之間掛有往來(lái)款8萬(wàn)元,(日常經(jīng)營(yíng)的代收貨款)現(xiàn)在分公司注銷了,總公司欠分公司的8萬(wàn)元要怎么處理?
還有,我們分公司向總公司借款假如5000,現(xiàn)在剛好分公司轉(zhuǎn)款總公司10000元,也就是現(xiàn)歸還5千之總公司,還欠分公司5千元,那分公司會(huì)計(jì)分錄?
老師,假如所得稅總公司計(jì)提的時(shí)候是1千,現(xiàn)扣款是總分公司各承擔(dān)一半即500元,現(xiàn)總公司已計(jì)提1千,次月扣款扣了500元,剩余的500元在分公司扣,此時(shí)總公司扣款分錄應(yīng)該怎么體現(xiàn)在分公司扣的那500呢?
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么