您好,作廢了就不會(huì)有提示的,是不是作廢沒(méi)有成功,去查一下發(fā)票記錄
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從2月份開(kāi)始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示出這張發(fā)票來(lái),我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒(méi)有抵
本月?lián)Y?gòu)買粽子用于發(fā)給員工,當(dāng)時(shí)開(kāi)票開(kāi)的是專票,這張專票已經(jīng)認(rèn)證,稅也已經(jīng)申報(bào)了。那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候還能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?下個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)和賬上同時(shí)做嗎?
老師,上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張專票,上個(gè)月沒(méi)有作廢,是不是需要申報(bào)納稅,等下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候又負(fù)數(shù)申報(bào)呢
老師,我們公司專票核定的數(shù)量是40份,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了增值稅,稅盤也已經(jīng)清卡了,但是申領(lǐng)專票時(shí)候,提示只能領(lǐng)10份,這是為什么
老師,你好。我十二月開(kāi)專票入賬的時(shí)候沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)。申報(bào)稅時(shí)候已經(jīng)繳納了這個(gè)稅款。這個(gè)在一月應(yīng)該怎么處理
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅稅率多少
老師 問(wèn)一下我們是漢庭加盟酒店, 所有的房費(fèi)收入都是由總部給返款。老板的朋友住宿開(kāi)的是自用房間,對(duì)方直接給我們對(duì)公收款碼掃了1200元錢,這筆錢總部不會(huì)體現(xiàn),也沒(méi)有體現(xiàn)在酒店P(guān)MS系統(tǒng)里,這種情況應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我這邊個(gè)人給公司開(kāi)普票,開(kāi)了30000勞務(wù)費(fèi),為什么要交增值稅呀,不是季度不超過(guò)30萬(wàn)就行了嗎
請(qǐng)問(wèn)計(jì)息客戶欠款的違約金利息法院判的是按照同期一年LPR1.5倍標(biāo)準(zhǔn)計(jì)息至款項(xiàng)清償之日,這個(gè)怎么計(jì)息,怎么查同期一年期利率是多少
請(qǐng)問(wèn)我在4-6月份做賬之后結(jié)賬提示有一萬(wàn)幾所得稅要繳納,實(shí)際上傳報(bào)表后所得稅繳交為0是什么原因
老師您好,汽車銷售有限公司,但不是那種 4s 店,是規(guī)模很小的一個(gè)展廳一個(gè)公司,銷售汽車要交什么稅?有需要代扣代繳的稅嗎?
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
針對(duì)破產(chǎn)清算的商業(yè)地產(chǎn),有那些稅收優(yōu)惠,轉(zhuǎn)讓債權(quán),轉(zhuǎn)讓物權(quán)分別有什么稅收優(yōu)惠
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
我又紅沖一下,他提示這,說(shuō)明紅成功了。
您好,那不用理會(huì)這個(gè)提示,能申報(bào)就提交
老師,我查閱了一下,這個(gè)發(fā)票是去年第四季度開(kāi)的。那就應(yīng)該把退稅了吧。把這個(gè)發(fā)票負(fù)數(shù)寫進(jìn)去?
哦哦,是填負(fù),您看能不能申報(bào),我們這個(gè)情況是申報(bào)不成功的 那本季度 我們沒(méi)有開(kāi)藍(lán)票,總經(jīng)理為負(fù)是申報(bào)不了的,咱要帶好這2個(gè)發(fā)票去大廳申報(bào)了。
老師,是不是減免明細(xì)表填專票的百分之二的負(fù)數(shù)。
他提示我這了
您好,減免那個(gè)不是自動(dòng)出來(lái)的,我們不填申報(bào)下
老師表一減免不寫,表二這樣,帶出來(lái)的稅就多了。也不對(duì)
您好,不好意思,剛才在吃飯,16欄填 -49.9
老師,我就這么填的。
您好,圖中16欄是-149.70,改填 -49.9行不行
不行不行
您好,能申報(bào)的話(不是強(qiáng)制)可以申報(bào),系統(tǒng)這個(gè)提示您看是0.03,好多人提到這個(gè),稅務(wù)的回復(fù)也是數(shù)據(jù)對(duì)就可以申報(bào)
那我就正常申報(bào)呀,減免表寫專票的0.02。
您好,可以的,最后退49.9正好我們專票稅金就可以
包不過(guò)去
您好,我覺(jué)得咱這次要去大廳申報(bào)的,我們一般人如果本期只有退貨也是網(wǎng)上申報(bào)不了的,要帶好原來(lái)藍(lán)票原來(lái)申報(bào)表,和本次紅票,還有公章去稅務(wù)大廳申報(bào)
好的老師
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心!