同學(xué)你好 是的,從下月紅沖的申報中實現(xiàn)抵減。
老師,這個月報稅的時候報表填錯了,所得稅比增值稅少了10萬,這個月改,還是下次申報的時候加上,需要在系統(tǒng)上申報作廢,重新申報嗎
老師,上個月開錯了一張專票,上個月沒有作廢,是不是需要申報納稅,等下個月申報的時候又負(fù)數(shù)申報呢
8月有票沒有作廢,又不想多交,可以在附表一其他填負(fù)數(shù),申報好了,再紅沖,再下個月申報的時候正數(shù)填回來么
公司個稅申報申報人數(shù)申報錯了怎么弄?可以下個月申報的時候再加進(jìn)沒有申報到的那個月的工資金額嗎?等于一個人個月沒有申報到到下個月申報的時候申報金額再加上個月的金額一起申報
老師,帶開了一張專票,但是二月當(dāng)時已經(jīng)作廢了。這會申報的時候應(yīng)該和他沒關(guān)吧。申報的時候又吧這個專票提示出來了
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么